第一个图片更正申报这个不行吗

老师,我这边需要更改19年企业所得税汇算清缴,税局打电话说多缴5000多,不退税就需要更改报表。求请教!这边着急改,麻烦老师告知一下,我怎么填,哪个数据填哪里,这里面的数据是一个老师发的,我不知道填到哪里。
老师,您好,2020年12月份公司申报个税多了一个人,更正了个税申报表后,那第四季度的所得税报表也需要更正吗,年前都已经扎账了,报表没法改了,这个怎么处理了,麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,公司的2021年企业所得税年报需要更正申报,但是我走到这里,我不知道怎么操作了,没找到更正的地方,麻烦老师指导下,谢谢
老师,我更正了2023年1月到7月的个税,全部改成收入为0。现在申报8月的个税出现图一的提示,该怎么操作?更正个税的原因是老板没说那员工辞职了,以至于我照常申报,但是他在其他公司又申报了,所以重复申报导致要交个税,所以更改了。
郭老师,麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠,去年不知道,税务打电话让我到大厅更正申报,那如果我从去年更正,这去年的账务已经汇算清缴了,是不是不好处理?
老师,发票有折扣的话好像折扣金额要单独在一行才行是不?
老师,新办的个体工商户税务登记,在电子税务局新办企业套餐里操作时,定额核定信息核定日期起和核定日期止该怎么填写?系统默认的当月初和月末,但是点下一步时说不符合规则,是不是自己不能弄要税务局的喷给弄啊?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
点击第一张图的更正申报后就进入到了第二张图了,所以走不下去了
你要修改哪里 能找到里面明细的吗 这个是基础表
税局对我们营业外支出有疑问,经核实原来是营业外支出有一笔是属于经济赔偿的,但在申报时全部都放在了罚没支出里了,现在税局叫我们把这笔费用从罚没支出调整出来,那我应该怎么做呢?
纳税调整明细表,找到105000这个表格里面,你是不是调增了,把这个账载金额删除。
老师,在哪找纳税调整明细表?中介申报的时候应该没有分开填写,全填在了罚没支出,这应该是调增了吧。你说把这个账载金额删除,要怎么删?我现在越来越晕了
当时填写到罚款里面,是不是在纳税调整明细表里面填写,如果不是的话,你在哪里填写的?
老师,情况是这样的,我刚入职这家公司,我不知道之前是怎么做的,但是现在就是税局通知我有这件事情,简单的说:税局通知我说我们2021年的企业所得税年报申报有这个问题,要我别把这笔款放在罚没支出,放到该放的位置(公司说这款是经济赔偿款来的),这样的话,我应该怎么处理这个问题呢?
你不知道的你进去看一眼可以吗 纳税调整明细表 扣除类里面有 去看下吧