第一个图片更正申报这个不行吗

我公司说企业所得税利润和财务报表中的利润表不一致,需要更正申报,我看了详情是因为季度所得税没有体现管理费用和销售费用所以和财务报表的利润表不一致,我可以把各种费用加进去企业所得税申报表里吗?不然的话要怎么更正成一致呢?谢谢老师
老师,公司的2021年企业所得税年报需要更正申报,但是我走到这里,我不知道怎么操作了,没找到更正的地方,麻烦老师指导下,谢谢
老师,我更正了2023年1月到7月的个税,全部改成收入为0。现在申报8月的个税出现图一的提示,该怎么操作?更正个税的原因是老板没说那员工辞职了,以至于我照常申报,但是他在其他公司又申报了,所以重复申报导致要交个税,所以更改了。
郭老师,麻烦问下公司招用退伍军人增值税是享受优惠,去年不知道,税务打电话让我到大厅更正申报,那如果我从去年更正,这去年的账务已经汇算清缴了,是不是不好处理?
老师您好,请问一下,我刚刚已经更正了22年的年报,利润为负一万多,显示已申报已导入, 但是在申报此次10至12月企业所得税时没有跳出来可以弥补的亏损 这个应该怎么办呢,谢谢啦
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师办公室是自有的怎么交房产税
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?
点击第一张图的更正申报后就进入到了第二张图了,所以走不下去了
你要修改哪里 能找到里面明细的吗 这个是基础表
税局对我们营业外支出有疑问,经核实原来是营业外支出有一笔是属于经济赔偿的,但在申报时全部都放在了罚没支出里了,现在税局叫我们把这笔费用从罚没支出调整出来,那我应该怎么做呢?
纳税调整明细表,找到105000这个表格里面,你是不是调增了,把这个账载金额删除。
老师,在哪找纳税调整明细表?中介申报的时候应该没有分开填写,全填在了罚没支出,这应该是调增了吧。你说把这个账载金额删除,要怎么删?我现在越来越晕了
当时填写到罚款里面,是不是在纳税调整明细表里面填写,如果不是的话,你在哪里填写的?
老师,情况是这样的,我刚入职这家公司,我不知道之前是怎么做的,但是现在就是税局通知我有这件事情,简单的说:税局通知我说我们2021年的企业所得税年报申报有这个问题,要我别把这笔款放在罚没支出,放到该放的位置(公司说这款是经济赔偿款来的),这样的话,我应该怎么处理这个问题呢?
你不知道的你进去看一眼可以吗 纳税调整明细表 扣除类里面有 去看下吧