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上月认证的海关进口缴款书 申报增值税时候没申报 这个月可以直接申报上嘛

2022-12-03 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-03 16:20

不能的 可以试下的应该是勾稽关系不一致,你得去修改之前的申报表。

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不能的 可以试下的应该是勾稽关系不一致,你得去修改之前的申报表。
2022-12-03
申报增值税前进行认证
2023-11-27
对的,是的,是这么做的。
2023-11-08
同学你好 进口货物再出口取得海关增值税专用缴款书,申报出口退税时进货凭证编号应填写增值税专用发票的代码和发票号码,共计18位数字。 根据国家税务部门的规定,我国从事出口贸易活动的企业,必须先向县级公司地方税务机关或口岸税务机关申请办理交易证书,按要求填写《出口退税申报表》并附上报关单和出口合同,不满足申请条件的不予办理交易证书,完成这些手续后,企业就可领取税务机关发放的出口退税编号,也就是海关发放的退税编号,也称为海关注册编号,通常由13位数字组成,这就是出口退税的进货凭证号
2023-09-14
你好 ; 1. 你0报的话 你本期是否有业务产生 。按照你实际发生的金额来报 不能直接0报的
2022-01-17
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