计提时,借:信用减值损失,贷:坏账准备 实际发生损失时,借:坏账准备,贷:应收账款 实际发生损失的应收账款,又收回时,借:应收账款,贷:坏账准备,借:银行存款,贷:应收账款
老师您好,我想请教一下实务操作中应收计提坏账及实际发生坏账的处理问题,比如计提时是借:资产减值损失,贷:坏账准备,实际发生坏账时:借:坏账准备,贷:应收账款。 实务中,还需要做哪些会计处理;另外在汇算清缴前是否需要去税局备案实际发生的那块损失
老师,按3%提应收账款坏账准备要到税务备案吗?发生坏账要税务批准才能处理吗
没计提坏账准备,发生应收坏账,怎么处理
应收账款计提坏账准备 收回应收账款 确认坏账损失 收回已转销的坏账 账务处理分别是什么?
坏账准备可以不计提吗,在实际发生坏账的时候一起账务处理
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
老师,我们公司开票给个人,要怎么开具?
老师甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金比如1200万。乙方分三年分别支付500,400,300,甲方收款后按年开具发票。支付后乙方获得权利:1、直接跟村上签订土地租赁协议。2、以后政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有。反正就跟甲方没有关系了。3、目前已经支付第一年款并收到甲方开具发票500万,内容租赁费,期间25年全年。疑问:1、今年500万如何入账?一次性进费用?考虑一次入账对利润影响较大,可否按照总金额1200,按照20年预估年限进行摊销?会计上有无摊销和摊销年限的依据?税务上有无风险?如何才合规?
老师晚上好!请问我公司雇佣几名运维人员,他们的社保和劳动关系不在我公司,这种情况我公司给他们能直接发职工薪酬吗
这个代理人跟受益人有关联吗
老师,我的账套做了一家公司的账,但是我不想要了,想换另一家公司来做,不可以重置呢?是因为我有数据的原因吗?是不是要把数据全部删除了才可以重置呢?