你这个相当于就是属于有那个代理出口报关的那个业务。那这种情况你直接对应的公司是那个代理公司,所以说你这边合同的话也是和那个信利康这边要签那个代理合同。订单的话,你肯定还是直接下你那个供应商啊。

老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
老师好,我这有个国外供应商,合同签订是科通,货代是信利康帮报关,付款也是给信利康,开发票也是信利康,我公司和信利康签订有协议就是信利康把款打给科通。现在我系统下采购订单下科通还是信利康呢?
老师好,我这有个国外供应商,合同签订是科通是实际供应商,货代是信利康帮报关,付款也是给信利康,开发票也是信利康,我公司和信利康签订有协议就是信利康把款打给科通。现在我系统下采购订单下科通还是信利康呢?合同我如何做才合规呢?老师们现在有没遇到这样情况呢?
各位老板,请教一个问题,A公司是一般纳税人,2019年和甲公司签订了一个设备买卖合同,13%的税率。收了部分货款,开了部分发票。后因A公司业务缩减,没有什么业务,降为了小规模纳税人。去年因要收甲公司货款,甲公司要求A公司提供13%的发票,A公司只能提供3%的专票,所以A公司法人和甲公司协商,用A公司法人名下的另一个公司B公司开具的13%的发票,收了部分货款。现在要收尾款,对方一直拖着不付。A公司就起诉了甲公司,除了支付货款外还要支付我们滞纳金,利息等有二三十万。对方不愿意付这个款,他现在要去告B公司虚开发票。B公司这个情况属于虚开发票吗?可以说是有关联关系的公司的原因,摆脱这个嫌疑不呢?
我这边合同的话和那个信利康这边签签有代理协议。
老师你说下采购订单是实际供应商科通,付款和发票是信利康,名字不一样合规吗?我应该拿什么单据和审计解释呢?
这不影响啊,因为你这个代理报关的话,你本身就是中间会多一个代理环节啊,你有代理合同就可以证明。
老师,有个代理协议可以吗?
对啊,因为你这个是代理报关进出口,你这个付钱和那个实际的供应商,他本身就是不一样的。
老师,有个代理协议可以和审计解释吗?
对的对的,因为你有代理协议,就能够证明为什么你那个供应商和转账的单位不一致了。
我这边和代理供应商签个代理协议就可以对吗?实际供应商和代理供应商不用签吧?
你这边签订就行了,供应商不用。
老师,我在金蝶系统,做付款单给代理信利康和做代理信利康发票就选实际供应商科通订单来销账了,对吧
对了,就是这样处理的。
老师,还有个问题,国外供应商,是不是拿对方给的invoce和合同做账就可以了?,就没有进项税发票对不
对了,国外的还给你开不了增值税。