你好,学员 借预付账款38400 应交税费应交增值税4992 贷银行存款 借制造费用25600 管理费用12800 贷预付账款
5.16日,企业现金5000元存入银行。10.31日,经批准,公司将盈余公积200000元转增续已经办妥。6.20日,企业以银行存款支付管理部门发生的水电费7000元。7.22日,企业销售产品一批。开出的增值税专用发票上注明不含税售价为10000元,增值税税额为1300元,产品已经发出,教项尚未收到。8.31日,计提本月发生的短期借款利息400元。9.企业以银行存款归还本期借款本金10000元。
写会计分录:业务16.12月15日,生产车间管理一般耗用B材料75千克,单价20元,计1500元。业务17.12月15日,从银行存款发放本月份工资300000元。业务18.12月16日,以银行存款12000支付明年财产保险费。业务19.12月18日,收到银行转来的电力公司托收结算凭证的付款通知单,支付电费5000元,增值税进项税额650元。其中,车间耗用3800元,行政管理部门耗用1200元。业务20.12月18日,收到银行转来的自来水公司托收结算凭证的付款通知单,支付水费3000,增值税进项税额390元。其中,车间耗用2600元,行政管理部门耗用400元。
【例题】2020年5月20日,丙企业收到银行转来供电部门开具的增值税专用发票,发票上注明的电费为38 400元、增值税税额为4 992元,企业以银行存款付讫。月末,该企业经计算,本月应付电费38 400元,其中生产车间电费25 600元,企业行政管理部门电费12 800元。 这个分录怎么写呢?
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录(6分)
2021年5月20日a公司收到银行转来供电部门收费单据,支付电费20000元。,增值税2600元。五月末公司经计算本月应付电费20000生产车间分摊电费13000元企业行政管理部门公摊电费7000元,做出支付电费和分摊电费的会计分录。
工会会计实操课有吗?
老师,您好:咨询下,公司员工已退休,1、个税app汇算清缴时,综合所得还会涉及:社保、公积金,基本扣除6万,专项附加扣除这几项目?2、退休工资需要交个税吗?3、还有如果涉及海外收入,也是在这个时间段申报?分类所得和经营所得不需要处理?
老师,报表上有固定资产。但是5年都没有折旧,单位里也没有固定资产。这个该怎么处理
老师 上个月老板实收资本增加20000,这个6月是不是要交印花税?然后在电子税务局哪一个模块进去操作?是小微企业 20000元应该交多少印花税?还有凭证如何录?
老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊
公司报销客户的花销,可以做费用抵所得税吗
老师你们有这个表格吗
老师您好!1、买关是什么意思?2、有什么法律规定?3、买关是不是就委托报关?
请问老师,农业公司农机折旧计入什么科目?主营业务成本吗?如果计入主营业务成本,没有收入的情况下,税务会不会有风险提示?
老师,收到客户三张6个月到期的银行承兑汇票,我们立马就背书给债权人二张,请问我的账务处理是不是借:应收票据,贷:预收账款,背书时,借:应付账款,贷:应收票据,想问下到期最终这个银行给的款是除了贴现息的金额,是不是这二张票据就是这个债权人承担了贴息的费用
电力公司发来账单,然后公司付款,不是公司先用了电然后才付的钱吗,为什么用的是预付账款呢,预付不是购买电力之前付的才叫预付吗
你好,学员,不是预付的话,先计提的,实务中一般是先付款的
实务中先付款不应该是付款之后,电力公司开来发票吗,但是这个题目不是写电力公司开了发票之后才付款的吗
你好,可以直接预付账款 再分摊的,学员