同学,你哈 借:预付账款 贷:银行存款

如果18年之前手工做账,18年之后用财务软件做账,有一笔供应商的货款是17年给的钱,可是18年才抵扣,现在应付账款那里贷方挂着这笔账,我要怎么做分录,把它调平,让这款不挂账
老师,老板之前有欠款挂其他应收款,现在公司购买小轿车一辆付了首付款剩下的挂老板名字用老板名字还款,可以挂其他应付款吗?还是挂其他应收款?
一年前公账向银行贷两笔款190万和50万,贷款下来之后向个人供应商分别付了两次款一次190万,一次50万,账上做的应付账款,账上应付账款-个人挂了-240万。但是那个个人一直没供货,现在50万那笔贷款到期了,那个个人就向公账转了50万,现在我应该怎么做账
老师好,供应商的名称换了,那之前的应付账款一直在贷方挂着,怎么处理
老师,之前别人做供应商挂的是老板的名字,挂在了预付账款,现在付款了一笔钱,怎么做分录?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
货给了,没给开发票,这个是咋这分录呢
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
确定吗?这对的吗?
同学,你好 是确定的
那发票来了呢,咋写分录
同学,你好 借:库存商品 贷:预付账款
摘要咋写呢?
同学,你好 发票入账
我说这次的怎么写分录
怎么写摘要呢?
同学,你好 摘要:预先支付货款 借:预付账款 贷:银行存款 摘要:发票入账 借:库存商品 贷:预付账款
那税怎么办呢?
同学,你好 你收到的发票是专票吗?
普票是普票
同学,你好 那没有税金