84万*60%=50.4万大于10000*千分之五 所以允许抵扣的是10000*千分之五 调增84-10000*千分之五

关于招待费用,有以下问题,请老师分别回答。 1,招待费用按照实际发生的60%扣除,但是最高不超过营业收入的千分之五,是不是可以直接理解为,无论如果都要纳税调增40%,这样子??? 2.营业收入是指主营业务收入加上其他业务收入吗?是这样子理解吗?
11:48问答详情23:55:26后或5次对话后问题结束你好,老师,小规模,民间非营利组织,购买茶叶送礼,花费金额5000元,如果收入有170万,那控制在多少合适?抵扣多少呀?娜娜呢52022-11-1511:43发布74次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,按发生额的60%,营业收入的千分之五。然后如果你的收入是170万的话170万乘以千分之五等于8500发生额的60%就等于5000乘以60%=3000你可以继续增加增加到安收入抵扣意思是我还可以有5500可以计入招待费吗?还是可以抵扣3000元
11:48问答详情23:55:26后或5次对话后问题结束你好,老师,小规模,民间非营利组织,购买茶叶送礼,花费金额5000元,如果收入有170万,那控制在多少合适?抵扣多少呀?娜娜呢52022-11-1511:43发布74次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,按发生额的60%,营业收入的千分之五。然后如果你的收入是170万的话170万乘以千分之五等于8500发生额的60%就等于5000乘以60%=3000你可以继续增加增加到安收入抵扣,那我如果今年就170万收入,招待费就5000元,那能抵扣多少?抵扣的是啥呀?
老师 我问下这个业务招待费图中的84万*60%=50.4万,大于10000*千分之五,为啥不是扣50.4万呢
老师您好,我这边有一个问题,就是我们公司新建厂房及办公楼,然后发生的业务招待费是入开办费还是入业务招待费,因为我们现在还没有营业收入,那没入的话,我们怎么去区别于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想问一下,这个业务招待费在建期入哪里?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
那个小按照那个抵扣所得税