同学你好 借:原材料120000%2B2000%2B1200 应交税费-应交增值税(进项税额)15600%2B180%2B72 贷:银行存款

某企业购进材料按实际成本核算,企业发生以下材料购进业务:()从本地购进甲材料批,价款80000元增值税额13600元,发票账单等结算凭证已收到,材料已验收入库,货款已全部支付。(2)从外地购进乙材料一批,价款150000元,增值税25500元,发生的运输保险费450元,运费12000元,按7%扣除进项税额,货款及运杂费以银行存款支付,材料尚未收到。(3)上述购进的乙材料运到验收入库。(4)从外地购入丙材料-批,材料已验收入库,但结算凭证至月末仍未到,货款尚未支付,该批材料暂估价为180000元。(5)丙材料的结算凭证在下月收到并付款,根据结算凭证,该.批材料的价款为175000元,增值税29750元,供货方垫付的外地运杂费15000元,其中运费中准子抵扣的增值税进项税额为840元。要求:根据以上经济业务编制会计分录。
某企业从外埠购进材料,贷款为计5650元(其中,材料价款5000元,增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元),装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部贷款及运费,装卸发。要求:根据从外埠进货的有关经济业务编制相关分录。
问答详情23:5742后或5次对话后问题结束某企业从外埠购进材料,贷款为计5650元(其中,材料价款5000元,增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元),装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部贷款及运费,装卸发。要求:根据从外埠进货的有关经济业务编制相关分录。数字能不能算进去呀
采用托收承付结算方式从外埠购进的材料已于4月25日收到并验收入库。5月7日结算凭证到达,货款共计135600元(其中,材料价款120000元,增值税15600元),购进材料支付运费2180元(其中,价款2000元,准予抵扣的增值税180元)、装卸费和运输保险费共计1272元(其中价款1200元,准予抵扣的增值税72元)。要求:编制相关业务的会计分录。一定写完整包括计算哦拜托了
某企业从外埠购进材料,货款计5650元(其中,材料价款5000元,增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元)、装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部货款及运费、装卸费。要求:根据从外埠进货的有关经济业务,编制相关会计分录。能不能写完整帮忙算一下呗谢谢
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报