同学你好 借:原材料120000%2B2000%2B1200 应交税费-应交增值税(进项税额)15600%2B180%2B72 贷:银行存款
某企业购进材料按实际成本核算,企业发生以下材料购进业务:()从本地购进甲材料批,价款80000元增值税额13600元,发票账单等结算凭证已收到,材料已验收入库,货款已全部支付。(2)从外地购进乙材料一批,价款150000元,增值税25500元,发生的运输保险费450元,运费12000元,按7%扣除进项税额,货款及运杂费以银行存款支付,材料尚未收到。(3)上述购进的乙材料运到验收入库。(4)从外地购入丙材料-批,材料已验收入库,但结算凭证至月末仍未到,货款尚未支付,该批材料暂估价为180000元。(5)丙材料的结算凭证在下月收到并付款,根据结算凭证,该.批材料的价款为175000元,增值税29750元,供货方垫付的外地运杂费15000元,其中运费中准子抵扣的增值税进项税额为840元。要求:根据以上经济业务编制会计分录。
某企业从外埠购进材料,贷款为计5650元(其中,材料价款5000元,增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元),装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部贷款及运费,装卸发。要求:根据从外埠进货的有关经济业务编制相关分录。
问答详情23:5742后或5次对话后问题结束某企业从外埠购进材料,贷款为计5650元(其中,材料价款5000元,增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元),装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部贷款及运费,装卸发。要求:根据从外埠进货的有关经济业务编制相关分录。数字能不能算进去呀
采用托收承付结算方式从外埠购进的材料已于4月25日收到并验收入库。5月7日结算凭证到达,货款共计135600元(其中,材料价款120000元,增值税15600元),购进材料支付运费2180元(其中,价款2000元,准予抵扣的增值税180元)、装卸费和运输保险费共计1272元(其中价款1200元,准予抵扣的增值税72元)。要求:编制相关业务的会计分录。一定写完整包括计算哦拜托了
某企业从外埠购进材料,货款计5650元(其中,材料价款5000元,增值税650元),购进材料支付运费436元(其中,价款400元,准予抵扣的增值税36元)、装卸费212元(其中,价款200元,准予抵扣的增值税12元)。结算凭证到达,支付全部货款及运费、装卸费。要求:根据从外埠进货的有关经济业务,编制相关会计分录。能不能写完整帮忙算一下呗谢谢
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。