学员你好,先转为固定资产,在清理

老师,请问在建工程还没建好就烂尾了,万结转到固定资产吗?这个怎么做账务处理
公司已经试生产,在建工程还有一部分没有完成,如何结转进入固定资产,
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?做一张卡片还是分几张卡片几种资产?
请问老师,公司停产,处理固定资产,有一部分还在在建工程科目,没有结转过来,怎么做账,
老师:我单位有一个在建工程单独做一个账套,月末是结转到固定资产吗?工程还没有完工,是完工了一次性结转到固定资产,还是每个月结转到固定资产?如何处理?
老师 员工从上海出差回来,在上海吃的午餐可以报销吧 然后几个员工从上海回到自己家打车费可以到时汇集一个人把他们打车费一起报销吗 然后他们私底下自己平分
老师,小规模公司,经营餐饮食堂,1-3月开票金额:510,453.19元 合计税额:5,104.21元,,实际收入508,470.19,税额5,084.71,开票金额和税额有差,请问怎么处理?
一般商贸公司增值税税负1.2,制造业税负3点多吗
老师请教一下无形资产处置的会计分录
消费500元,充值2000就免单的会计分录怎么做
老师,个体工商户查账征收需要报财务报表吗?
老师好,这月异地项目开票,假如销项税是5万,进项税是5万,预交1万,那账上留1万会有风险不,可以留着以后抵税不
我之前在代理记账公司上班,代理记账注册的代理公司是拿我的初级证书去财政局备案的,才这个资质能办理代理记账公司,那我离职了,怎样知道我的初级证书有没有被代理记账公司的用,我该去哪查?
老师,请教一下,预付卡的发票怎么入账合适呢
老师,申报工费经费的基数是不是要包括这个离职补偿金?
在建工程 由安装工资 辅材 主要设备 ,设备是专票 ,其他的没有票,或普票,现在处理要开13的票可以吗
现在处理要开13的票可以的
处理一些用剩的辅助材料,进项是13的票,现在也开13的票 ,开票内容写什么,原来公司没有开个这类的
开票内容就是具体材料名称
经营范围内没有开票应没有问题吧
没有偶尔一次开票是可以的