同学你好 借:原材料-XX材料374000 应交税费-应交增值税(进项税额)48620 贷:营业外收入374000%2B48620

智29.接受捐赠取得固定资产2021年09月13日,上海盛腾纺织有限责任公司接受上海远洋电子有限责任公司以其生产的HP电脑进行捐赠,取得增值税专用发不含稅价款为10000.00元,税额为1300.00,资产使用部门为采购部。(应交税费科目必须写明细科目)
71接受投资取得材料2021年09月25日,上海盛腾纺织有限责任公司期初注册资本为4000000.00元,接受深圳天扬纺织有限责任公司以其生产的材料作为投资,增资后的注册资本为4864450.00元,持股比例为17.77%,并取得增值税专用发票上注明L101不含税价款为765000.00元,税款为99450.00元,材料已验收入库。(原材料和应交税费科目必须写明细
71接受投资取得材料2021年09月25日,上海盛腾纺织有限责任公司期初注册资本为4000000.00元,接受深圳天扬纺织有限责任公司以其生产的材料作为投资,增资后的注册资本为4864450.00元,持股比例为17.77%,并取得增值税专用发票上注明L101不含税价款为765000.00元,税款为99450.00元,材料已验收入库。(原材料和应交税费科目必须写明细
接受捐赠取得固定资产2021年09月13日,上海盛腾纺织有限责任公司接受上海远洋电子有限责任公司以其生产的HP电脑进行捐赠,取得增值税专用发票注明的HP电脑不含税价款为10000.00元,税额为1300.00,资产使用部门为采购部。(应交税费科目必须写明细科目)
接受捐赠取得材料2021年09月16日,上海盛腾纺织有限责任公司接受上海金成纺织有限责任公司以其生产的材料作为捐赠,并取得增值税专用发票注明的L101不含税价374000.00元,税款为48620.00元,材料已验收入库。(原材料和应交税费科目必须写明细科目)
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
我们公司是制造 业,现在处理公司一辆车,我需要开发票不呢?然后我开票需要开成什么呢
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?