你好,资产负债表的应收账款是负数,是需要调整到预收账款栏次填写才是的
提问:老师,我们公司收到一份企业询证函,显示我们有一笔付给对方公司的预付货款(对方显示是预收账款),要求我们核对金额。 这笔不是对公账户付款,我们不要发票,财务想写金额为0。 请问这样可以吗?这个函有什么作用?
我可以请教一个问题吗,实操中由于企业预收一笔款,并不设置预收账款。应收款在贷方。点新增科目名称设置中应收账款借、贷方向,点借方方向,这应收款就是负数;点贷方是正数,还是说点哪个方向都可以
老师新公司第一次是实收资本入账,第二笔就是预收账款。我用应收账款核算的。显示应收是负数!请问可以吗?还是用预收核算显示正数好?
老师,资产负债表资产可以出现负数吗?其实是预收,填在应收账款,用负数表示的,所以资产就出现负数了
金额迷你版,启用的是新会计准则,24年新建一个账套(23年不启用核算项目,新增科目都是直接加二级明细的,24年启用核算项目),24年资产负债表里面直接不显预收账款预付账款(实际是应收贷方,应付的借方的数据),24年的表格里,数据直接合并了,怎么设置这个数据跟23年一样分开的
老师,请问如果家庭存款800万+,无房贷车贷各种贷,女还有8年退休,请问可以不上班吗?
资料四 关键和非关键 处理方法一样吗
公司是食品加工行业,当月领用的数量全部是按照生产量预估的,实际的生产领料是按照目前把月底盘点出来的盈亏反推出来的,现在有个情况,月底盘点的半成品以及成品,系统没有做完工入库,现在盘点有盈亏数量,请问需要反推还是不用?
老师,库存商品,进销存比财务软件多了0.01怎么弄?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办
老师,自然人电子税务局里的累计收入怎么导出来
公司更改名称影响发票抵扣吗
@董孝彬老师,感谢回复。
那现在录入凭证可以用应收核算对吗?
你好,录入凭证的时候,是可以用应收账款贷方的,但是编制报表需要计入预收账款栏次