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老师新公司第一次是实收资本入账,第二笔就是预收账款。我用应收账款核算的。显示应收是负数!请问可以吗?还是用预收核算显示正数好?

2022-12-05 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 08:08

你好,资产负债表的应收账款是负数,是需要调整到预收账款栏次填写才是的 

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快账用户2040 追问 2022-12-05 08:09

那现在录入凭证可以用应收核算对吗?

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齐红老师 解答 2022-12-05 08:12

你好,录入凭证的时候,是可以用应收账款贷方的,但是编制报表需要计入预收账款栏次

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你好,资产负债表的应收账款是负数,是需要调整到预收账款栏次填写才是的 
2022-12-05
你好! 预付货款时,用预付账款科目核算 收到发票时,往来科目用应付账款科目核算 月末同一个供应商的应付账款与预付账款进行核销,借应付账款,贷预付账款。
2021-05-02
可以的,可以这么做。
2022-02-18
资 产不会出现负数,往来可以重分类的
2023-10-19
您好,1不设置预收是正确的。2就是只有期末明细负数的重分类,不是期末余额合计重分类
2021-03-10
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