可以的,可以这么做的。

请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
你好,小规模代理记账公司。提职工代扣的个人社保。录的时候借记应付职工薪酬,职工工资。贷其他应付款。发放时借记其他应付款。贷记银行存款。如果银行存款没有钱贷记其他应付款这样做分。分录可以吗?
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那我应付职工薪酬挂账怎么办?
老师,如果工程和材料是分开核算的,分别签订3%劳务合同和13%材料合同,罗丝,罗母,垫片,防火布,焊条,因收货拆卸材料而产生的吊车费这些取得的1%普票应该计入材料成本还是劳务施工成本?
农民工工资专用账户要交工程款百分之几,根据哪个文件?
老师,刚接手一家电商的财务,库存全入了采购入库那里,好多是次月开票,系统自动生成的凭证全记税了,次月开票后,系统自动生成的凭证跟上月一样,这要怎么调整?系统采购管理那里没法把没开票的数据快速调到暂估那里
老师,请问情况如下 :一、25年,A公司与B公司有真实的贸易交易,1月份,A公司销售给B公司货物,在甲银行,B公司货款已全部支付给A公司,金额1000万,发票已开具。 二、3月份,B公司在乙银行,再次支付给A公司一笔货款1000万,A公司在当天退回。 三、在25年4-12月都存在:在乙银行,货款存入又退回的情况。 这样的情况,会不会被税务认定未开票收入?或者这样操作会存在什么风险?
老师,企业在江苏长三角这边租了一个民房,然后办了个营业执照。但是我们公司要求要开那个发票嘛,他问我房东问我说这个发票怎么开,要不要税钱。一个月是3000块钱,可以开公司抬头的吗?税点几个点?
老师,有旅游资质可以开旅游门票代理吗
老师好,我收到现金5000美金定金,余款付人民币,这笔是客户自己报关的,我们是exw,请问这笔钱我能入到私户吗?
我公司销售废钢铁给钢厂,达到供货了钢厂给我们返点,我公司发票和账务怎么处理呢?有什么相关政策规定吗?
@董孝斌老师,我们承包了修剪道路两旁树干树枝的活,然后,我们要租赁一些设备,购买一些工具及安全路标啥的,还有雇佣的工人等这些费用计入什么科目?和税务沟通开票大类是生活服务;采用劳务成本这个科目归集可以么?具体账务处理可以写一下么?
老师,收不回来的保证金怎么做账,对方联系不上跑路了,放什么附件