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老师,银行存款期初余额录错了,如何调整?

2022-12-05 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 10:32

你好同学,咱做账多长时间了,如,你可以反结账回去,,时间不太长的话,你可以反结账回去,重新录入期初数据,如果时间长的话,咱们可以借银行存款贷利润分配-未分配利润,或者说 借利润分配-未分配利润,贷银行存款。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 10:37

一年了,不能反了。另外为什么要放到未分配利润里?那不是我增加利润了么,要交所得税?

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齐红老师 解答 2022-12-05 10:37

你好同学,恩,这一块儿的话倒不会涉及到企业所得税,只能说是会变动那个利润分配未分配利润的数据,要不然咱没有别的调整的办法了,只能是通过这个。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 10:48

放到其他应付款里,如何?

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齐红老师 解答 2022-12-05 10:48

你好,那相当于你增加了其他应付款了,也到可以吧,但是后期你还得想办法去处理。这个其他应付款。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 10:53

二级科目应该如何设置?其他应付款,应付谁呢?

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齐红老师 解答 2022-12-05 10:56

你好,增加一个其他就可以了,或者说直接填到法人那里面,其他应付款法人。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 10:58

但是,犹豫发生额计算错误,导致的银行存款余额不对,一定要调整到未得配利润或者其他应付款法人,其实跟这俩科目也没啥关系,这样做能行?

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齐红老师 解答 2022-12-05 10:59

你好,我是建议你做到利润分配,分配里面里面这样就省心了。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 11:03

老师,我还是没明白,放到未分配利润里,为啥不用交所得税,因为利润增加了

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齐红老师 解答 2022-12-05 11:08

你好同学,就相当于你这个业务是调整了,因为你本身就没有实际的损益发生呀,咱本身就是为了调整科目。咱动的是银行存款,也没有动其他损益类的科目。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 11:24

那对未分配利润这个科目有没有啥影响

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齐红老师 解答 2022-12-05 11:25

你好,他就是发生变化了,在报表。上别的没有了。

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快账用户6417 追问 2022-12-05 11:46

老师,这样调整,对不对,

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快账用户6417 追问 2022-12-05 11:47

这样调整对不对

这样调整对不对
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齐红老师 解答 2022-12-05 12:04

你好,分录是正确的。

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你好同学,咱做账多长时间了,如,你可以反结账回去,,时间不太长的话,你可以反结账回去,重新录入期初数据,如果时间长的话,咱们可以借银行存款贷利润分配-未分配利润,或者说 借利润分配-未分配利润,贷银行存款。
2022-12-05
同学你好,那您就调到期初,把期初数调整对了
2021-07-09
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2023-03-13
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2023-10-31
查明什么原因,然后,索要单据做账
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