你好同学,咱做账多长时间了,如,你可以反结账回去,,时间不太长的话,你可以反结账回去,重新录入期初数据,如果时间长的话,咱们可以借银行存款贷利润分配-未分配利润,或者说 借利润分配-未分配利润,贷银行存款。

去年年初银行存款余额录入错误怎么调整做分录
老师,财务软件银行存款期初余额错误,如何修改?
老师,银行存款借贷发生额错误如何调整?前任会计是手工账,等我接手以后是财务软件,因为她把借贷发生额算错了,导致银行存款余额错误,如何调整?我检查了前面关于银行存款的分录都是对的,就是登明细帐的时候,发生额算错了,
老师,银行存款期初余额录错了,如何调整?
短期借款余额错了,如何调整
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度成本发票供应商还没有开过来,我是暂估入库结转成本的,那我现在按照暂估结转的成本形成的报表申报第二季度企业所得税可以吗?这样操作没有问题吧?还是一定要供应商把第二季度的成本发票开过来了我才可以申报第二季度的企业所得税?
老师,请问卖培训课程的,收了学生的学费,每个月都有一两个学生要求开发票的,但是还没有确定成本的,这样开了发票的确认销售了,但是成本可以先不确认吗?等后期统一一批学生确认收入和再确认成本的可以的吗?
老师,执行小企业会计准则的企业,申报第二季度财务报表的数据,利润表本期金额是填6月的金额,还是填第二季度的数据,现金流量表是填哪个数据,谢谢
老师,请问下印花税按照什么计税依据来申报
老师,员工食堂聚餐,喝自产啤酒27箱,视同销售吗?
老师,股权转让时价格不合理的话,税务按什么数据给评估呢,
个体工商户申报个税实际操作
老师,执行企业会计准则的企业,7月15号前申报的财务报表资产负债表是直接取6月的数据,利润表取数是1-6月的数据还是说要4-6月的数据,现金流量表是4-6月的数据吗?
请问,去年暂估维修费用5500计入了管理费用-维修费,2025年企业所得税汇算清缴没有调增,2026年7月份给开来了发票,专用发票,进项税额可以计入管理费用-维修费(负数)吗?
老师,计算残保金时,如果有分红的股东,他也在公司里买社保发工资的话,这个分红要计入年度工资总额吗?
一年了,不能反了。另外为什么要放到未分配利润里?那不是我增加利润了么,要交所得税?
你好同学,恩,这一块儿的话倒不会涉及到企业所得税,只能说是会变动那个利润分配未分配利润的数据,要不然咱没有别的调整的办法了,只能是通过这个。
放到其他应付款里,如何?
你好,那相当于你增加了其他应付款了,也到可以吧,但是后期你还得想办法去处理。这个其他应付款。
二级科目应该如何设置?其他应付款,应付谁呢?
你好,增加一个其他就可以了,或者说直接填到法人那里面,其他应付款法人。
但是,犹豫发生额计算错误,导致的银行存款余额不对,一定要调整到未得配利润或者其他应付款法人,其实跟这俩科目也没啥关系,这样做能行?
你好,我是建议你做到利润分配,分配里面里面这样就省心了。
老师,我还是没明白,放到未分配利润里,为啥不用交所得税,因为利润增加了
你好同学,就相当于你这个业务是调整了,因为你本身就没有实际的损益发生呀,咱本身就是为了调整科目。咱动的是银行存款,也没有动其他损益类的科目。
那对未分配利润这个科目有没有啥影响
你好,他就是发生变化了,在报表。上别的没有了。
老师,这样调整,对不对,
这样调整对不对
你好,分录是正确的。