你好同学,咱做账多长时间了,如,你可以反结账回去,,时间不太长的话,你可以反结账回去,重新录入期初数据,如果时间长的话,咱们可以借银行存款贷利润分配-未分配利润,或者说 借利润分配-未分配利润,贷银行存款。

老师软件公司把银行存款期初余额录错了,这个怎么调整写分录?
去年年初银行存款余额录入错误怎么调整做分录
老师,财务软件银行存款期初余额错误,如何修改?
老师,银行存款借贷发生额错误如何调整?前任会计是手工账,等我接手以后是财务软件,因为她把借贷发生额算错了,导致银行存款余额错误,如何调整?我检查了前面关于银行存款的分录都是对的,就是登明细帐的时候,发生额算错了,
老师,银行存款期初余额录错了,如何调整?
老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?
一年了,不能反了。另外为什么要放到未分配利润里?那不是我增加利润了么,要交所得税?
你好同学,恩,这一块儿的话倒不会涉及到企业所得税,只能说是会变动那个利润分配未分配利润的数据,要不然咱没有别的调整的办法了,只能是通过这个。
放到其他应付款里,如何?
你好,那相当于你增加了其他应付款了,也到可以吧,但是后期你还得想办法去处理。这个其他应付款。
二级科目应该如何设置?其他应付款,应付谁呢?
你好,增加一个其他就可以了,或者说直接填到法人那里面,其他应付款法人。
但是,犹豫发生额计算错误,导致的银行存款余额不对,一定要调整到未得配利润或者其他应付款法人,其实跟这俩科目也没啥关系,这样做能行?
你好,我是建议你做到利润分配,分配里面里面这样就省心了。
老师,我还是没明白,放到未分配利润里,为啥不用交所得税,因为利润增加了
你好同学,就相当于你这个业务是调整了,因为你本身就没有实际的损益发生呀,咱本身就是为了调整科目。咱动的是银行存款,也没有动其他损益类的科目。
那对未分配利润这个科目有没有啥影响
你好,他就是发生变化了,在报表。上别的没有了。
老师,这样调整,对不对,
这样调整对不对
你好,分录是正确的。