你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
该公司2020年12月份发生的经济业务1.12月2日孙林祥借差旅费1000元,付现金2.12月2日支付包装物押金760元3.12月10日现金支付防伪税控开票系统技术维护费500元4.12月15日孙林祥报销差旅费5.12月15日收取红星公司包装物押金2000元6.12月15日存现金2000元7.12月20日厂办和车间购买办公用品580元8.12月20日提取现金6800元9.12月20日用支付宝支付管理部门业务招待费10.12月23日支付给天地广告公司广告设计费用11.12月30日购买支票支付61元12.对外捐赠现金13.12月31日,开出现金支票,报销会计主管新会计准则培训费
该公司2020年12月份发生的经济业务1.12月2日孙林祥借差旅费1000元,付现金2.12月2日支付包装物押金760元3.12月10日现金支付防伪税控开票系统技术维护费500元4.12月15日孙林祥报销差旅费5.12月15日收取红星公司包装物押金2000元6.12月15日存现金2000元7.12月20日厂办和车间购买办公用品580元8.12月20日提取现金6800元9.12月20日用支付宝支付管理部门业务招待费10.12月23日支付给天地广告公司广告设计费用11.12月30日购买支票支付61元12.对外捐赠现金13.12月31日,开出现金支票,报销会计主管新会计准则培训费写会计分录
该公司2020年12月份发生的经济业务1.12月2日孙林祥借差旅费1000元,付现金2.12月2日支付包装物押金760元3.12月10日现金支付防伪税控开票系统技术维护费500元4.12月15日孙林祥报销差旅费5.12月15日收取红星公司包装物押金2000元6.12月15日存现金2000元7.12月20日厂办和车间购买办公用品580元8.12月20日提取现金6800元9.12月20日用支付宝支付管理部门业务招待费10.12月23日支付给天地广告公司广告设计费用11.12月30日购买支票支付61元12.对外捐赠现金13.12月31日,开出现金支票,报销会计主管新会计准则培训费求会计分录
1.12月5日,车间领用甲材料2万元,其中,A产品使用8000元,B产品使用9000,车间一般消耗3000元。2.12月7日,车间领用乙材料3万元,其中,A产品使用15000元,B产品使用14000元,车间一般消耗1000元;另外,行政部门领用乙材料1600元。3.12月12日,财务科刘某出差,预借差旅费4000元。4.12月14日,以现金支付车间办公费800元。5.12月16日,财务科刘某出差回来,报销差旅费4216元,以现金补付不足款项。6.12月20日,以银行存款支付员工工资287000元。7.12月25日,以银行存款支付常设销售机构房屋当月租金3000元。8.12月31日,计提本月固定资产折旧4700元,其中,车间折旧3600元,行政管理部门折旧600元,销售部门折旧500元。9.12月31日,分配本月职工工资。本月应付职工工资291500元,其中,车间生产工人工资200500元,车间管理人员工资22000元,行政管理人员工资25000元,销售人员工资44000元。
12月1日,幸运公司开出转账支票给广州市电视台,金额10000元,用途:广告费。 2.12月5日,幸运公司以银行存款支付行政管理部门的办公用品费3000元,生产车间办公用品费500元。 3.12月5日,财务总监李晓出差预借5000元现金。 4.12月15日,财务总监李晓出差归来报销差旅费6000元,超支1000元,用现金付讫 。 5.12月20日,幸运公司人事部办公室门坏领用木板150元(原材料)维修。
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
是的 每一条的借贷
你好 12月1日,幸运公司开出转账支票给广州市电视台,金额10000元,用途:广告费。 借:销售费用,贷:银行存款 2.12月5日,幸运公司以银行存款支付行政管理部门的办公用品费3000元,生产车间办公用品费500元。 借:管理费用,贷:银行存款 3.12月5日,财务总监李晓出差预借5000元现金。 借:其他应收款,贷:库存现金 4.12月15日,财务总监李晓出差归来报销差旅费6000元,超支1000元,用现金付讫 。 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金 5.12月20日,幸运公司人事部办公室门坏领用木板150元(原材料)维修。 借:管理费用,贷:原材料
借贷后面没有金额明细的嘛
你好 12月1日,幸运公司开出转账支票给广州市电视台,金额10000元,用途:广告费。 借:销售费用10000,贷:银行存款 10000 2.12月5日,幸运公司以银行存款支付行政管理部门的办公用品费3000元,生产车间办公用品费500元。 借:管理费用 3500,贷:银行存款 3500 3.12月5日,财务总监李晓出差预借5000元现金。 借:其他应收款 5000,贷:库存现金 5000 4.12月15日,财务总监李晓出差归来报销差旅费6000元,超支1000元,用现金付讫 。 借:管理费用6000,贷:其他应收款 5000,库存现金 1000 5.12月20日,幸运公司人事部办公室门坏领用木板150元(原材料)维修。 借:管理费用150,贷:原材料150