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收入的票比成本票不是同一个月开的,收入的票这这个月开,成本的票是下个月开,那这样怎么确认收入的时候确认成本?

2022-12-05 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 11:29

你好,这个月确认收入, 借银行存款贷主营业务收入,应交税费, 然后你暂估一个成本,借主营业务成本贷应付账款, 然后下个月发票到了之后,红冲借应付账款, 借主营业务成本负数,然后再做发票的借主营业务成本贷银行存款。

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你好,这个月确认收入, 借银行存款贷主营业务收入,应交税费, 然后你暂估一个成本,借主营业务成本贷应付账款, 然后下个月发票到了之后,红冲借应付账款, 借主营业务成本负数,然后再做发票的借主营业务成本贷银行存款。
2022-12-05
同学你好 可以反结账回去上个月结转
2021-01-14
你好,可以结转的呢,只要是确实要结转的
2021-01-14
你出货的时候可以不转入成本借:库存商品-发出商品
2022-11-10
就是按照收入和费用配比的原则,你是在确认收入的当月就要结转成本。就有些情况可能会存在的发票的一个提前或者是滞后,那么这个是税法口径,交税的话按照开发票的时候去交,但是实际在会计口径确认收入和成本的时候,按照实际发生的时间来确定。
2021-12-04
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