你好,这个月确认收入, 借银行存款贷主营业务收入,应交税费, 然后你暂估一个成本,借主营业务成本贷应付账款, 然后下个月发票到了之后,红冲借应付账款, 借主营业务成本负数,然后再做发票的借主营业务成本贷银行存款。

老师,这个月收到对方转的预付款,是不是可以先挂预付账款,暂不确认收入,也不开票,等下个月业务完成再确认收入并开票?这样的话,不确认收入也不开票,这个月是不是就不会产生这笔款的增值税了?
老师,有个问题请教一下 1,这个月预收了工程款,工期大概要半年,这个月开销售发票,开票是不是就要确认收入? 2,如果开票就要确认成本,那成本怎么结转?
老师,10月初开9月需要开的销项发票,那么10月我的收入确定了,然后按成本➗收入的占比为75%的话,那我就可以倒推这个月要确认的成本了是么?
主营业务收入以开发票的来确认,但是主营业务成本以出货来确认,这会不会导致利润表不准确? 因为发票和出货是有时间差的,比如7月出货的,但是8月才开票,所以8月确认这笔收入,但是这笔成本在7月的时候已经确认完了。
收入的票比成本票不是同一个月开的,收入的票这这个月开,成本的票是下个月开,那这样怎么确认收入的时候确认成本?
购买498块钱的财务软件 怎么做账
你好老师,外贸美元期末调汇,分录怎么做
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗