借,在建工程贷银行存款,这个钱还能退回吗?

5. 华东公司为增值税—般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年4月3日购入—台需要安装的设备,以银行存款支付设备价款200万元,增值税进项税额为26万元。4月30日,华东公司以银行存款支付装卸费2万元。5月3日,设备开始安装,在安装过程中,华东公司发生安装人员工资3万元;领用外购原材料—批,该原材料成本为8万元,相应的增值税进项税额为1.04万元,市场价格(不含增值税)为8.5万元。设备于2019年6月20日安装完成,达到预定可使用状态。该设备的预计使用寿命为10年,预计净残值为13万元,按照年限平均法计提折旧。2019年年末因出现减值迹象,对该设备进行减值测试,预计该设备的公允价值为180万元,处置费用为15万元;预计未来现金流量现值为176万元。假定计提减值后,该生产设备的使用年限为6年,预计净残值为0,折旧方法不变,则2020年该设备应计提折旧额为( )万元。 计提减值后的账面价值为176万元,则2020年该设备应计提折旧额=176/(6-0.5)=32(万元),老师这是学堂固定资产的习题,为啥折旧额是176/(6-0.5)呢,我感觉我脑子卡住了,搞不懂,不是直接除以6
老师,请教一下一个实务的账目处理,现在有一进项票,厂家开了技术服务费9万,数量1套,但我们要开给业主的销项票是14万,但是要开机器设备,数量3台,,这样明目不对,这样的情怎么处理?我们要找其他的的机器设备进项票进来吗?那个9万服务费又怎么算呢?(我们这个是帮别人挂账,他们说9万的票留着,另外找6万的设备进项票给我们,这样操作可行吗?)
老师,我们老板买了一台设备 是二手的,可是不能用,设备未达到可使用状态 ,无法验收。金额呢6.2万,但是发票只来了6万,现在年底了 这个要怎么操作啊? 退票人家不愿意
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
不退。(把 在建工程给忘记了)
你好,那这个机器在你单位里面吗?还是你退回去了。
在单位的。不退,
那你们打算怎么做的?如果维修的话,以后再转到固定资产。现在只能做在建工程挂账。
我原本想的是发票退回去,做预付挂帐,但是对方不肯退票。机器其实也不知道修好以后会不会去用
你这个发票不能退回去的,因为这个设备在你单位,你这个设备没有退回,他发票肯定不能退回。
那就只能放在在建工程了
你好是的,是这么做的。