借,在建工程贷银行存款,这个钱还能退回吗?
老师,请教一下一个实务的账目处理,现在有一进项票,厂家开了技术服务费9万,数量1套,但我们要开给业主的销项票是14万,但是要开机器设备,数量3台,,这样明目不对,这样的情怎么处理?我们要找其他的的机器设备进项票进来吗?那个9万服务费又怎么算呢?(我们这个是帮别人挂账,他们说9万的票留着,另外找6万的设备进项票给我们,这样操作可行吗?)
老师,我们老板买了一台设备 是二手的,可是不能用,设备未达到可使用状态 ,无法验收。金额呢6.2万,但是发票只来了6万,现在年底了 这个要怎么操作啊? 退票人家不愿意
老师,我们公司是做编织袋加工的,22年6月设立,但是一直是记账公司做账报税,只做了专票的进销,费用都没有做过,今年还没汇算呢。我想请问老师,去年的费用,我今年还能做进来吗,之前的申报表,还可以改吗? 目前我们正在变更法人。情况是这样的,去年是三个人合伙做呢,最后那两个股东不出钱,一直是我老板垫资,现在那两个股东退出了,我们要把营业执照由别人的名字变到老板娘名下了。那去年将近八十多万的费用,我现在还能做吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
不退。(把 在建工程给忘记了)
你好,那这个机器在你单位里面吗?还是你退回去了。
在单位的。不退,
那你们打算怎么做的?如果维修的话,以后再转到固定资产。现在只能做在建工程挂账。
我原本想的是发票退回去,做预付挂帐,但是对方不肯退票。机器其实也不知道修好以后会不会去用
你这个发票不能退回去的,因为这个设备在你单位,你这个设备没有退回,他发票肯定不能退回。
那就只能放在在建工程了
你好是的,是这么做的。