你好; 1吨=1000公斤 ; 你只是换算单位变化了 ; 你们17年是17%的税率的 ; 现在先换成不含税金额 ;在去计算税额

某酒厂为增值税一般纳税人,2021年2月发生如下经济业务:(1)采取预收货款结算方式销售本月生产的粮食白酒3000公斤,单价1.2元/斤,本月预收50%货款,货已全部发出:(2)用同类粮食白酒2000公斤与某单位换取原材料3000公斤,原材料单价0.4元/斤,粮食白酒作价1元斤:(3)通过自设非独立核算门市部销售自产黄酒20吨,单价0.6元/斤;同类产品当月市场售价为0.65元/斤;(4)外购已税酒精3000公斤用于生产白酒,单价1元/斤,取得销售方开具的增值税专用发票注明税款510元,当期生产领用酒精1000公斤;(5)本月特制香槟酒2500公斤用于赞助汽车拉力赛,无同类产品销售价格,香槟酒总计生产成本为15000元。以上均为不含增值税价格:其他酒的成本利润率5%,消费税税率为10%;粮食白酒消费税税率为20%,定额税率为0.5元/斤,黄酒定额税率为240元/吨。要求:根据税法规定,计算该酒厂本月应缴纳的消费税税额。
老师,我们是一般纳税人商贸企业,有进出口资格,我们销售的商品是毛绒布,含税单价事17.5元每公斤,国外客户按照7.2汇率折算的是2.43美金,那退税能退多少,这边好算吗
谢谢老师和满意5.某酒厂为增值税一般纳税人,2021年2月发生如下经济业务:(1)采取预收货款结算方式销售本月生产的粮食白酒3000公斤,单价1.2元/斤,本月预收50%货款,货已全部发出;(2)用同类粮食白酒2000公斤与某单位换取原材料3000公斤,原材料单价0.4元/斤,粮食白酒作价1元/斤;(3)通过自设非独立核算门市部销售自产黄酒20吨,单价0.6元/斤;同类产品当月市场售价为0.65元/斤;(4)外购已税酒精3000公斤用于生产白酒,单价1元/斤,取得销售方开具的增值税专用发票注明税款510元,当期生产领用酒精1000公斤;(5)本月特制香槟酒2500公斤用于赞助汽车拉力赛,无同类产品销售价格,香槟酒总计生产成本为15000元。以上均为不含增值税价格;其他酒的成本利润率5%,消费税税率为10%;粮食白酒消费税税率为20%,定额税率为0.5元/斤,黄酒定额税率为240元/吨。要求:根据税法规定,计算该酒厂本月应缴纳的消费税税额。
老师,17年报价碎料是含税300一吨,折算成公斤,每公斤单价按现在的税率13点不含税算,应该是多少?
资料二:A公司为一般纳税人,增值税率13%,材料按实际成本核算。2019年4月初有关账户余额如下:“在途物资”科目余额:218万元;44公斤.“原材料”科目余额:980万元;196公斤。本月发生下列有关业务(所有获取的单价或金额均取得单据):(1)5日购进材料100公斤,不含税价款500万元;运输部门开出的增值税专用发票列明运费5万元,税额为0.45万元,材料已验收入库,货款已经支付。(2)8日,生产车间领用材料140公斤。(3)10日购进材料50公斤,账单已到,不含税价款300万元,发货方垫付含税运费2万元,签发并承兑商业汇重,票面额300万元,其全货款暂欠,材料尚未到达。(4)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。(5)20日,生产车间领料80公斤用于生产产品,20公斤用于一般耗用。(6)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付。(7)30日,管理部门领用材料10公斤.(8)30日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按每公斤5万元暂估价入账。要求:请做出A公司4月份材料进出的相关分录。
老师:公司的经营场所在A地,外找的专家评审地在B,评审的项目是C县区的。现专家开具评审费发票,要求选择业务发生地,选哪里呢?
3月收到一张发票写着活动执行费,不确认是不是广告费,5月调整到广告费里,这样填制利润表销售费用总栏的金额小于其中广告费金额,可以的吗
老师,下午好!想问一下购买供应商那边的商品,商品价格包含运费了,为了安全起见,等商品到了客户那里,验收完,没问题了,让客户帮忙先用现金预付运费部分,这部分现金是在公账上提取出来的备用金,后续没有对应的运费发票,供应商只开蔬菜发票给客户,这样怎么做账才没有税务风险
老师,我司是一般纳税人,收到银行开给我司的手续费发发票,专票,内容是金融服务*电子银行业务服务,还有一张是金融服务*支付结算业务服务,税率都是6%,我司可以用这两张电子增值税专用发票抵扣进项吗?
老师,麻烦问一下,公司转让,之前的凭证需要要过来吗?我们过户了一家公司,他们就给今年2026年的凭证,之前的2018到现在的凭证都没有给我们,这个可以吗
老师您好,我们属于上市公司A.,现在做合并报表,5月份收到子公司B款项500万,我现在做合并报表,现金流需要把这500万调减不,
现在设计服务发票应该怎么开?
员工报销的费用一直记在其他应付款里,后来长时间不付并跨年了,财务计入了以前年度损益调整,现在这个钱领导又让付,这个账怎么做?
老师,我公司是做酒店的,客户住宿需要提供早餐,那我公司采买的水果,肉之类的东西没有发票怎么办呢
公司在广州,跨区域项目在省外,异地申报了个税,发工资是项目部发?还是广州这边发?还是都可以
今年才开票,可以帮我算出不含税单价是多少不
你好; 300含税/1。17 这个就是不含税金额 ; 你现在开不了17%税率 ; 你就用这个不含税金额 *13%来计算产生的税额