你看一下上面认证的提示,你认证了多少。

老师,我在清盘的时候出现申报比对不通过,清不了盘这是怎么回事呢
老师,增值税已申报,且票表比对通过,但是清卡时候说申报比对不通过,我申报没有问题啊,本月增值税零申报,和上个月数据一样,怎么就突然申报比对不通过呢?
老师,今天申报增值税是时候比对不通过,怎么回事呀
今天对2月份资料上报汇总的时候,反写监控显示增值税未申报或未比对怎么回事?
申报增值税时提示应纳税额减征额比对不通过是怎么回事?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
认证了42份,182728呀
你好,那你看一下后面提示你认证了多少,你抵扣统计的页面确认了吗。
统计也面确认了,税额和有效抵扣税额好像相差3毛钱,应该填写哪个数呢,不管填哪个也是比对不成功
你看下有效税额是不是没有保留小数啊,这个有效税额应该和前面的税额是一样的才对。
那我到哪去核对啊
增值税综合服务平台抵扣统计的页面有一个统计查询,在这里面查。