赔偿损失冲减你们的损失就是了。这个6万是保险公司的款,做其他应付款
老师,你好,有个账务处理方面的问题想咨询一下您这边:我公司在购买车辆保险时,保险公司又优惠活动,购买保险后会优惠1000元,在我们公司支付保险款后以现金形式返还给我们公司。那我的账务处理是:借:库存现金 1000元 贷:营业外收入 1000元 可以么?还是说要冲减管理费用-保险费比较好,但是冲减管理费用-保险费会不会涉及到需要对原增值税进项税额进项转出的问题呢?
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,您好,我们公司是企业管理公司,有一项业务叫保险代理服务,有一个客户通过我们公司投保,付了140680.5元到我们公司的公账,这其中有96186元是要付给保险公司的,我们是从私人账户付给保险公司的。现在客户要求开票,我们要求保司开96186元给客户,剩下的就我们公司开,但是客户的会计说,钱都打到我们公司公账了,要求发票全部由我们开,可不可以我们跟客户之间签个代付协议呢?但是保费又是走的私账
老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
老师,你好!请教一下,我们有笔保险赔款到账,但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了,我入账 借:银行存款 贷:其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账,打入款时怎么入账?退回供应商的垫付款怎么做分录呀,谢谢老师
老师,请问企业小规模纳税人,上个月已申报了税,这个月发现有个科目写错了,要怎么改正呢?电子税务局能改吗?还是在本月做红冲,重新做一笔正确的呢
老师,自然人股权变更是什么流程
老师请问一下,我们公司去年的电费6万多,因为租的是第三方,南方电网开的发票也是开给第三方,我们有电费分割单的,但是今年年初做去年的审计报告时候,审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多,请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,明年是调减吗
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是,解析下
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是
老师存货减值,收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里
债转股怎么调整资产负债表
一个劳务公司可以给另一个劳务公司开发票么?
老师,一般纳税人注销时所缴纳的税金,税款,提现在注销所在年的年报中吗?假如注销时缴纳的税款不填写在报表中可以吗?
保险公司说给我们开票?这个票怎么入账呀?
不需要做费用的了呀,就冲其他应付款
好的,那就不需要保险公司开票给我们是吧?
是的,不需要开票了,开收据都可以
好的好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!