你好,是的,是这样的

老师,一般月初是先税盘插入上报汇总之后再进行报税处理的吧
老师好,一般纳税人月度申报,是先汇总发票,申报再反写吗
一般纳税人月初先报增值税税还是先做报表
“小规模纳税人季度申报增值税后清卡,其余月份在月初汇总时会自动清卡。一般纳税人每个月申报增值税都要清卡。” 老师, 是这样的吗?
老师,我们要总分机构汇总申报企业所得税,总公司现在是小规模纳税人,我们想升一般纳税人,那是先申请一般纳税人还是申请先汇总申报?
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师我未开票,直接确认统计完成了,还告诉我这个
你好,上报汇总是针对销项发票 现在提醒是针对进项发票啊
老师进项也确认统计了
你好,进项也确认统计了,那就不应当有上面的提示才是啊
老师因为我没有进项票,就没提交勾选,直接确认统计
但是就是有这个提示
你好,进项也确认统计了,那就不应当有上面的提示才是啊 有这个提示,就需要问软件开发单位,看是什么原因导致的了