你好,之前的问题具体是?

那确认收入,结转暂估成本的。的分录怎么做
老师,我们餐厅最近做了充5000返2000的活动,请问如何做账,确认收入和结转成本呢e
那要怎样做账呢?我该如何确认收入结转成本?
老师我们公司是做污水处理工程的公司,我想问下我们购入的材料设备工具如何做账呢,如何结转成本呢,收入如何确定呢
房地产确认收入,结转成本以后,需要结转那些税费,分录怎么做
个人独资企业,经营所得,按季度报税还是按月呀?在哪里报?
老师 这个结转库存商品的话可以先把采购的材料的对账单都录了 然后在录应收确认收入 后面可以一次结转库存商品吗
填2025年财务报表的利润表时发现 系统自带的上年数据(营业外收入及支出不一样)改了去年的数据,有啥影响吗
老师,快账软件里科目管理里有没有共同科目,我想加一个一级科目(内部往来-总公司)我原来设在其他应收款中的,这样不好核对账,我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,(好核算分公司与总公司的内部往来,总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款)
做内帐利润给股东分红,工资是按应发还是按实发做成本?
老师,会计实账27期的同学,3月份14号那笔结转增值税的业务当时听懂了,但下来做了二次结转增值税后,账不平了。 我的业务分录:结转增值税 借:应交税费——应交增值税—销项税额 123500 贷:应交税费——应交增值税—进项税额91133.04 应交税费——应交增值税—转出未交增值税32366.96 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税32366.96 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税13000 应交税费—未交增值税 老师,我公司收购一企业,带对方公司公司支付外债和支付员工工资,咋个入账呢
老师好,如果报销的话,法人想用私户,公司转给他用来报销。挂借款还是往来款
请问2026年1月有工资7000,2月0申请报,3.4月没申报,那5月13200元是按3%计税还是按10%计税?
老师,现在有股东要退出,但是账上一直有小额销售但是不多,账上一直是亏损状态,那这样的情况下,股东退出一般都要考虑哪些方面呢
请问一下,有一个员工2026年1月有工资7000,2月0申报,3.4月没申报,5月份13200元,那么他的个税也是按0.03的税率扣缴吗?
我们做出口,出口没有税金,我要如何确认收入,如何结转成本?税费呢?
你好,出口销售 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
老师,那不用管税费了吗?
你好,出口没有税金,就不需要写 增值税的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。