同学您好,你好, 是不可以的,是个人消费

外购物品用于送客户,记招待费吗,具体分录是什么,进项税可以抵扣吗
用于个人消费的购进货物或劳务,可不可以通俗的理解为招待费用,不管是招待客户的还是普通客人的,不管是招待的餐费还是住宿费还是送礼的费用,这些都不能进项抵扣,可以这样理解吗?
外购的用于招待的化妆品可以抵扣吗,这属于赠送还是用于个人消费?
老师外购的商品送人在增值税上属于个人消费吗,还是属于送人属于视同销售吗
外购的商品用于职工福利,进项税可以抵扣吗? 外购商品用于赠送客户,进项税可以抵扣吗
1、境内支出凭证要求:对于属于增值税应税项目的支出,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,必须以发票作为税前扣除凭证。对于不属于增值税应税项目的支出,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。2、境外支出凭证要求:企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。不合规凭证处理:如果企业取得的是不合规发票或不合规其他外部凭证,原则上不得作为税前扣除凭证。但如果支出真实且已发生,可以在规定期限内要求对方补开。因特殊原因无法补开、换开的,可凭相关资料证實支出真实性后,允许税前扣除
普通公司可以做分期销售手机这类业务吗,分期的话是一次性确认收入开增值税发票还是可以根据合同约定的几期收款数量和金额开票呢
老师,社保是每个公司每个月只能交一次吗?要是交钱了后公司又增员了还能交吗?
老师,请问发票开错了,怎么要作废重开。
老师好,客户要付给我们银行承兑,我这个没做过,请问是什么?
文文老师,资本公积可以到注销也一直可以有吗?还是要转到实收,会交税吗?
老师!怎么在政务服务网填报企业受益人?
老师,10月社保已交,然后有员工入职,在社会保险基金管理局录入了信息,可以下个月才给他交社保吗?
老师,我们有两家公司,昨天公司收银,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公户上了,我可以把资金转出来吗,备注收错款?
这个保险费用4000,包含车船税40.39.这个分录是什么? 借管理费用- 4000 贷应付账款 4000 借营业税金及附加40.39 贷应交税费-应交车船使用税40.39 借应交税费-应交车船使用税40.39 应付账款40.39
赠送只能赠送对公单位是吗
不是,这个即可以对公也可是个人的
那什么情况下是用于个人的
给对方领导个人都是这种