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已经抵扣专票,红冲后,分录怎么写啊,之前是: 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税—进项税额 贷: 银行存款

2022-12-05 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 16:59

你好!原分路红字冲回就可以,贷方的话不做银行存款做应付账款,或预付账款

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快账用户6451 追问 2022-12-05 17:01

这样我银行存款余额不是不一样了嘛

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:05

您好,不冲银行,贷方做应付账款或借方的预付账款

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相关问题讨论
你好!原分路红字冲回就可以,贷方的话不做银行存款做应付账款,或预付账款
2022-12-05
借应付账款, 借主营业务成本,负数 贷应交税费,应交增值税进项转出。
2022-02-21
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
你好同学,快递费直接计入 借:管理费用,应交税费应交增值税进项税,贷:银行存款;
2023-08-01
应交税费,应交增值税进项第二个分录,借方写这个。
2021-02-23
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