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借:主营业务成本943.4 应交税费(进项税额)56.6 贷:银行存款1000 老师,发票开错,已经被认证抵扣,进项转出怎么做分录?

2020-10-12 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 17:37

你好 你是购买方 你做转出处理 :借主营业务成本56.6 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 56.6 记得次月做转出申报

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你好 你是购买方 你做转出处理 :借主营业务成本56.6 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 56.6 记得次月做转出申报
2020-10-12
你好,是什么原因导致的需要做进项税额转出处理呢
2020-10-12
你好!原分路红字冲回就可以,贷方的话不做银行存款做应付账款,或预付账款
2022-12-05
同学, 转出的时候 借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-05-11
借库存商品 贷应交税费应交增税进项转出300, 借库存商品贷利润分配未分配利润,10000 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬福利费,10300 借应付职工薪酬福利费带库存商品10300
2024-04-23
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