你好; 借应付账款贷银行存款 ;收到货物 ;借库存商品 ; 进项税贷应付账款; 银行存款

老师,请教一下,我们公司是4S店,购车先预付10%,买了在付90%,预付货款200万,实际收到货2000万,余下的1800万做到那个会计科目呢?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
老师,我们是做定制装饰公司,因为木作产品都是定制品,所有一般都要预付货款到一个平台,不过账号的供应商的对公账户。不过供应商开票,都是按照实际出库多少来开票,我能不能做外账的时候把预付的货款做到其他货币资金。我不想做到预付行不行。不是说,外账的预收预付这些科目金额最好不要太大。我刚刚看到从去年8月份,我们预付货款有90多万,供应商开票只有四十万。
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,我们母公司从供应商那边买了300万的货,这笔款我们是没付的,后面因为疫情期间我们想购买疫情保障物资预付100万元,但这个100万和300万买的东西不同。后面我们又从子公司预付100万也是买疫情保障物资,母子公司各付了100万,但对方收到款后要求把之前的300万付了,要不不发货,现在在打官司。现在调解下来那两百万当付300货款,但其中100万是从子公司付的,这个怎么平账?
老师,请问汇算清缴已提交申报,还能重新在系统里面做修改吗?(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师)谢谢!
老师,我新面试了一家劳务派遣公司。他是差额征收的,这种公司的话会有什么风险吗?我要怎么去来辨别?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
公司对外打投资款 分录怎么做呢
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,请问社保已经申报提交也划款了,当月又有新员工想缴纳社保,还可以再重新提交社保吗?(朴老师
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
借:预付账款200 贷:银行存款200 借:库存商品50 贷:预付账款5 应付账款45
这样对吗
你好; 可以的 可以这样来走的; 走应付账款挂着; 之后来冲