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老师,我想问个问题,别人给我们退的钱,我怎么写分录,就是给人家打的包装盒的费用,退回来的?

2022-12-05 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 17:49

你好 借:银行存款 贷:主营业务成本

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快账用户4118 追问 2022-12-05 17:49

之前这笔有没有计入主营业务成本不知道

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:50

那你放到营业外收入的

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快账用户4118 追问 2022-12-05 17:51

那怎么算收入了呢?我们打给别人的,别人又退回来了

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:52

因为你前面没有计入到对应的科目啊

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快账用户4118 追问 2022-12-05 17:52

计入了主营业务成本了

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快账用户4118 追问 2022-12-05 17:52

我刚看了

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快账用户4118 追问 2022-12-05 17:56

这个要点确定吗

这个要点确定吗
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齐红老师 解答 2022-12-05 19:06

你这个是要点确定的

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你好 借:银行存款 贷:主营业务成本
2022-12-05
你之前转出去写啥,现在退回就写收到xx退回运输款,
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您好!这个对方要开红字发票冲减吗
2022-06-27
这个 单独收费这个做借银行 贷其他业务收入,应交增值税,没有单独收费也没有单独核算销售费用 贷应付职工薪酬 工资,安装人员工资做费用下面
2020-08-25
您好,这个的话,借 预付账款 贷 银行存款  货物到了借库存商品  贷 预付账款
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