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10.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教商费附加。。(2分)11.月宋分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;(2分)12.按实发金额997000元委托银行代发本川职工工资;(2分)17.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;求会计分录

2022-12-05 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 20:06

同学你好 1、借:税金及附加50000*7%%2B50000*3% 贷:应交税费-应交城市维护建设税50000*7% -应交教育费附加50000*3% 2、借:生产成本-A产品400000 -B产品300000 制造费用200000 销售费用200000 管理费用195000 贷:应付职工薪酬 3、借:应付职工薪酬997000 贷:银行存款997000 4、借:应付职工薪酬142450%2B155400%2B150 其他应收款-社保142450 -公积金155400 应交税费-应交个人所得税150 应交税费-个人

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同学你好 1、借:税金及附加50000*7%%2B50000*3% 贷:应交税费-应交城市维护建设税50000*7% -应交教育费附加50000*3% 2、借:生产成本-A产品400000 -B产品300000 制造费用200000 销售费用200000 管理费用195000 贷:应付职工薪酬 3、借:应付职工薪酬997000 贷:银行存款997000 4、借:应付职工薪酬142450%2B155400%2B150 其他应收款-社保142450 -公积金155400 应交税费-应交个人所得税150 应交税费-个人
2022-12-05
同学你好 10、借:生产成本-A400000 -B300000 制造费用200000 销售费用200000 管理费用195000 贷:应付职工薪酬1295000 11、借:应付职工薪酬997000 贷:银行存款997000 12、借:应付职工薪酬142450%2B155400%2B150 贷:其他应收款-社保142450 -公积金155400 应交税费-应交个人所得税150 13、借:应交税费-应交个人所得税150 贷:银行存款150 14、借:管理费用4000 贷:累计摊销4000 15、借:管理费用200000 财务费用100000 贷:银行存款300000
2022-12-09
需要做账务处理的吗
2022-12-09
你好 10.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元; 借;生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,销售费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 11.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资; 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 12.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元; 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款(代扣的社保,公积金),应交税费—个人所得税 13.以银行存款缴纳职工个人所得税150元 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款 14.摊销无形资产4000元。 借:管理费用,贷:累计摊销 15.以银行存款支付管理费用20万元,财务费用10万元。营业外支出5万元 借:管理费用,财务费用,营业外支出,贷:银行存款
2022-12-09
你好,学员,稍等一下
2022-12-05
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