你好,生产经营个人所得税,需要每个月减去5000元的投资者必要费用

老师,个体工商户缴纳个税,生产经营个税等于 应纳税所得额乘税率减速算扣除数,这个应纳税所得额是不是收入减去成本等算出来的利润金额
老师好,请问个人独资企业小规模纳税人采用核定征收的缴纳个人生产经营所得税是直接用收入总额乘以适用税率吗?收入总额需要减去费用类吗?
个人独资企业经营收入所得缴纳个人所得税怎么计算,是直接收入乘税率吗?还是减去成本费用后按利润总额计算缴纳
老师,你好。合伙经营(自然人)各占一半比例,如果利润150000,弥补以前年度亏损20000应纳税所得额是(150000-20000)*50%➖60000(每年允许扣除的费用)➖专项扣除=5000 应纳税额5000*5%=250元吗?还有合伙人的专项扣除需要填报吗?
老师好,个人独自企业生产经营所得应纳税所得额是不是要减去60000,比如收入80000,减去60000,应纳税额=80000-60000=20000×税率,对吗
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
算一年的,一年就是减60000吧,我上面这个一年的,对吗
你好,是的,是这样的
生产经营所得和个人所得税综合所得,只能减一次60000吧,也就是生产经营所得减了,个人所得税汇算清缴时就不能减了,对吧
你好,是的,是这样的