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您好,请问一下6月的一笔材料款已付,但未收到发票计入了应付账款怎么办,能怎么调吗?

2022-12-06 09:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 09:09

借应付账款 贷银行存款

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借应付账款 贷银行存款
2022-12-06
你好,今年收到发票先将2019年的错误账红字冲销,然后本年将发票与入账劳务成本的差额再入账即可。
2021-01-09
你好 借 原材料 贷银行存款
2021-06-03
同学你好 暂估入库就可以了 借原材料-暂估 贷应付账款-暂估
2020-09-10
数量实际是对的,就是发票开少了是吧?这样就按实际的金额入账。没有票的部分汇算清缴纳税调整。
2022-08-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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