同学你好 你的问题是什么

方正公司为增值税一般纳税人所得税税率25%,2020年11月30日本年利润账户期末贷方余额678000元,方正公司2020年12月8日有关交易事项如下,十二月二,销售给东方公司,销售给东方公司甲产品三百件单价四百六十元增值税额一万七千九百四十元商品已发出款项尚未收,销售给东方公司甲产品三百件单价四百六十元增值税额一万七千九百四十元,商品已发出款项尚未收到,十二月四日以银行存款购入办公用品一千五百元,其中车间办公用品五百元,管理部门办公用品一千元,十二月十日银行存款支付产品广告宣传费两万元,十二月十六日,销售产品六百件单价五百元增值税额三万九千元存银行,十二月二十八日收到罚款,两万元存银行二十银行,12月20日,以银行存款向希望工程捐款十万元,十二月二十三日销售,星海公司材料一批售价一万元增值税一千三,款项未收到,12月31收到利息6750存入银行,3月31结转,本月已销售商品成本甲产品成本230乙产品成本270,十二月三十一计提本月应交城市,十二月三十一,计提本月应交城市维护建设税四千零四十六元,教育费附加,一千七百三十四元,计算当月应交所得税并结转本年利润账户。做分录多谢
(1)购入需安装设备一台取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元正值税税额为三万九千元设备与韵达购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元,增值税税额为三万九千元,设备已运达并交付安装,工程设备款尚未支付。(2)以银行存款支付上述设备的运费三千元,增值税税额为二百七十元。(3)上述安装工程领用原材料一批成本为一万五千元。(4)以银行存款支付上述设备的安装工程款为四千元。(5)上述安装工程完工并交付生产车间使用。(6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为十二万元增值税税额为七千二百元软件已安装并投入使用,贷款以银行存款支付。(7)月末计提本月固定资产折旧四万六千元,其中生产用固定资产折旧三万五千元,销售部门用固定资产折旧八千元,管理部门有固定资产折旧三千元。(8)月末计提本月无形资产摊销额为五千六百元,其中生产用无形资产摊销额为二千四百元。求根据上述资料编写会计分录。
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录老师数额是多少
人力人力资源部张东报销办用品三千五百八人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十八点人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十八点一四元数额为四百一人力资源部张东报销办用品3580元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,数额为411.86元是价税合计金额为三千五百八十元是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金乞讨十二月十三日企业是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金乞讨十二月十三日企业交纳税费是价税合计金额为3580元,出纳以现金乞讨,12月13日企业交纳税费872元收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以银行转账支票支付水电收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以银行转账支票支付水电费企业共有二十几周收到的增值税专用发票
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司