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方正公司为增值税一般纳税人所得税税率25%,2020年11月30日本年利润账户期末贷方余额678000元,方正公司2020年12月8日有关交易事项如下,十二月二,销售给东方公司,销售给东方公司甲产品三百件单价四百六十元增值税额一万七千九百四十元商品已发出款项尚未收,销售给东方公司甲产品三百件单价四百六十元增值税额一万七千九百四十元,商品已发出款项尚未收到,十二月四日以银行存款购入办公用品一千五百元,其中车间办公用品五百元,管理部门办公用品一千元,十二月十日银行存款支付产品广告宣传费两万元,十二月十六日,销售产品六百件单价五百元增值税额三万九千元存银行,十二月二十八日收到罚款,两万元存银行二十银行,12月20日,以银行存款向希望工程捐款十万元,十二月二十三日销售,星海公司材料一批售价一万元增值税一千三,款项未收到,12月31收到利息6750存入银行,3月31结转,本月已销售商品成本甲产品成本230乙产品成本270,十二月三十一计提本月应交城市,十二月三十一,计提本月应交城市维护建设税四千零四十六元,教育费附加,一千七百三十四元,计算当月应交所得税并结转本年利润账户。做分录多谢

2022-06-15 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-16 06:52

借应收账款155940 贷主营业务收入138000 应交税费应交增值税销项税17940

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:53

借制造费用500 管理用1000 贷银行存款1500

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:53

借销售费用20000 贷银行存款20000

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:54

借银行存款339000 贷主营收入300000 应交税费应交增值税销项税39000

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:54

借银行存款20000 贷营业外收入20000

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:54

借营业外支出100000 贷银行存款100000

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:55

借应收账款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税13000

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齐红老师 解答 2022-06-16 06:55

借银行存款6750 借财务费用-6750

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借应收账款155940 贷主营业务收入138000 应交税费应交增值税销项税17940
2022-06-16
你好,你这边是需要做什么呢?不太理解你想操作什么呢
2022-06-22
你好需要计算做好了给你
2022-01-09
您好 (1)购入需安装设备一台取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元正值税税额为三万九千元设备与韵达购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元,增值税税额为三万九千元,设备已运达并交付安装,工程设备款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:应付账款339000 (2)以银行存款支付上述设备的运费三千元,增值税税额为二百七十元。 借:在建工程 3000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 270 贷:银行存款 3270 (3)上述安装工程领用原材料一批成本为一万五千元。 借:在建工程 15000 贷:原材料 15000 (4)以银行存款支付上述设备的安装工程款为四千元。 借:在建工程 4000 贷:银行存款 4000 (5)上述安装工程完工并交付生产车间使用。 借:固定资产 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 贷:固定资产 322000 (6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为十二万元增值税税额为七千二百元软件已安装并投入使用,贷款以银行存款支付。 借:无形资产 120000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7200 贷:银行存款 67200 (7)月末计提本月固定资产折旧四万六千元,其中生产用固定资产折旧三万五千元,销售部门用固定资产折旧八千元,管理部门有固定资产折旧三千元。 借:制造费用 35000 借:销售费用 8000 借:管理费用 3000 贷:累计折旧 46000 (8)月末计提本月无形资产摊销额为五千六百元,其中生产用无形资产摊销额为二千四百元。 借:生产成本 2400 贷:累计摊销 2400
2022-11-06
你好 请问是需要写分录吗
2022-06-05
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