你好 分配工资、结转代扣款项支付工资、计提工会经费、发放工会经费的会计分录。 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 借;应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬—工会经费 , 贷:银行存款

甲企业2021年7月31日计算本月应付职工工资总额693000元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业按工资比例的25%、10%计提社会保险费、住房公积金。2021年8月5日发放工资时按职工工资10%、10%的比例扣除职工应缴社会保险费、住房公积金,另代扣个人所得税共计23000元,按实发金额用银行存款发放工资。2021年8月15日企业缴纳社保费、公积金、个人所得税。请编制相关会计分录。
32.荣昌公司2021年11月-12月有关职工薪酬的业务如下:(1)11月30日,编制工资分配汇总表:工资汇总表单位:元↵项目应付工资代扣款项应发现金社会保险费个人所得税合计生产工人70000012000020000140000560000车间管理人员5000060001500750042500企业管理人员156000250001000035000121000销售人员40000500013006300033700合计94600015600032800188800757200(2)11月30日,企业按照应付工资总额的2%计提工会经费。(3)12月15日,结转代扣款项并支付工资。(4)12月16日,支付工会经费。要求:编制分配工资、结转代扣款项支付工资、计提工会经费、发放工会经费的会计分录。
32荣昌公司2021年11月-12月有关职工薪<br>酬的业务如下:(1)11月30日编制工资分<br>配汇总表工资汇总表单位:元项目应付<br>工资代扣款项应发现金社会保险费个人所<br>得税合计生产工人<br>70000012000020000140000560000车间<br>管理人员500006000500750042500企业<br>管理人员<br>156000250001000035000121000销售人<br>员40000500013006300033700合计<br>94600015600032800188800757200(2)1<br>1月30日,企业按照应付工资总额的2%计<br>提
32荣昌公司2021年11月-12月有关职工薪<br>酬的业务如下:(1)11月30日编制工资分<br>配汇总表工资汇总表单位:元项目应付<br>工资代扣款项应发现金社会保险费个人所<br>得税合计生产工人<br>70000012000020000140000560000车间<br>管理人员5000060001500750042500企业<br>管理人员<br>156000250001000035000121000销售人<br>员40000500013006300033700合计<br>94600015600032800188800757200(2)1<br>1月30日,企业按照应付工资总额的2%计<br>提工会经费。(3)12月15日,结转代扣款<br>项并支付工资。(4)12月16日支付工会经<br>费。要求:编制分配工资、结转代扣款项<br>支付工资、计提工会经费、发放工会经费<br>的会计分录。
荣昌公司2021年11月-12月有关职工薪酬的业务如下:(1)11月30日编制工资分配汇总表工资汇总表单位:元项目应付工资代扣款项应发现金社会保险费个人所得税合计生产工人70000012000020000140000560000车间管理人员5000060001500750042500企业管理人员156000250001000035000121000销售人员40000500013006300033700合计94600015600032800188800757200(2)11月30日,企业按照应付工资总额的2%计提工会经费。(3)12月15日,结转代扣款项并支付工资。(4)12月16日支付工会经费。要求:编制分配工资、结转代扣款项支付工资、计提工会经费、发放工会经费的会计分录。
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账