你好, 借:应收账款/银行存款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项负数

老师,您好。请问下跨年收入冲红,怎么做分录呢
老师,您好!请问跨年红冲发票怎么做账呀,是销项的。
请问老师 跨年发票红冲不要了 怎么做账务处理
老师,请问跨年的发票能红冲吗?账务怎么处理?
跨年销项发票要冲红应该怎么做账,要调整报表吗老师
朴老师,个体工商户年报时,资金数额的填写口径是什么呢
大量存货挂账要怎么处理呢??老师
一次采购几套防静电工作服,金额较大,直接走费用可以吗?还是需要过一下低值易耗品
工资4500,个人部分社保385.95,社保公司承担,个税应该怎么申报
老师,公司2025年做了一次股转,没有进行实缴,工商年报股权转让是不是只需要填写认缴资金,实缴那里是空着吗?
老师,,25年补的2024年的企业所得税滞纳金,分录怎么处理
我们公司25年做了股权架构,工商显示年报我们是按照股权架构之后进行年报,但是税务系统没有登记股权架构的形势。这样的情况我们怎么做年报
科目余额表怎么生成的
给老板发6000工资 社保基数也交6000 最后交多少个税?
老师,您好,我公司在小区租的充电桩,然后电费到平台,平台再把电费打到我们的公户上,我们做无票收入,但是我们收到平台的手续费,计入什么科目呢?
然后重新开的发票又正常做账吗?
是的,就是那样做的哈