你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
老师,您好。请问下跨年收入冲红,怎么做分录呢
老师,您好!请问跨年红冲发票怎么做账呀,是销项的。
老师,您好。请问下发生跨年销售退回,怎么做分录呢?去年也做了暂估并结转了相应成本。现在收入已冲红。
老师您好!请问下确认收入之后做相对应红冲收入和成本的分录怎么做啊
老师,跨年发票冲红发票分录怎么做呢?
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
老师,培训期间的费计什么费呢?
我们是一家装修设计公司,客户想要办理装修贷跟财务有关系吗?
什么情况开13%的税票
老师,23年收入。几十个人全部在私账入的,。支出去另一个机构也是私账的,小企业准则,24年机构没完成合同,24年,25年都在打官司,裁定出现了,但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人,这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账,以前没做公账的,
老师好,今年社保调整后,十月份才补7.8.9的调整后的社保,对个税有影响吗?需要调账吗?
是销售退回(开具了负数发票),还是之前收入多做了?
是销售退回,需要做利润分配这一步吗
你好,正常的销售退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 需要把损益科目结转到本年利润,然后从本年利润 结转到 利润分配—未分配利润
收入和成本 按负数做吗
你好,上面的分录都是正数 如果是负数,我会提醒的
冲红也是这么做的吗
你好,是之前年度收入多做了,现在需要冲销的意思吗
对的哦 红冲的分录哦
你好,是之前年度收入多做了,现在需要冲销,分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
成本部分冲红 是主营业务成本 贷库存商品 然后借利润分配(收入-成本差额) 贷 以前年度损益调整吗
你好,如果成本也需要冲销,分录是 借:库存商品 ,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后结转到 利润分配—未分配利润