你好 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
老师,您好。请问下跨年收入冲红,怎么做分录呢
老师,您好!请问跨年红冲发票怎么做账呀,是销项的。
老师,您好。请问下发生跨年销售退回,怎么做分录呢?去年也做了暂估并结转了相应成本。现在收入已冲红。
老师您好!请问下确认收入之后做相对应红冲收入和成本的分录怎么做啊
老师,跨年发票冲红发票分录怎么做呢?
现在银行是不是都不给随便办理个人储蓄卡了
老师用利润分配未分配利润怎么写分录
什么情况下税务局官网开票时候没有自动带出自己企业的银行账户和开户行呢?需要怎么处理
郭老师,24年暂估的,汇算调增,25年取得发票,我25年调减吗
银行对公账户,银行行号以前可以在存款账户那里看到,现在税务局哪里还可以看到
请老师帮我解答一下第二小问是怎么算的,谢谢
公司ISO9001体系认证老师的住宿费计入哪个科目?
老师好~想问下,谁有委托授权书的模板吗?似于委托***做*** 双方签字?主要是在财务报销中签字授权这种?
汇算清缴,固定资产一次性扣除填写标准
25年2月做的减资,25年申报工商年报是不是还是按24年的注册资本,就是未减资前的操作来操作?
是销售退回(开具了负数发票),还是之前收入多做了?
是销售退回,需要做利润分配这一步吗
你好,正常的销售退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 需要把损益科目结转到本年利润,然后从本年利润 结转到 利润分配—未分配利润
收入和成本 按负数做吗
你好,上面的分录都是正数 如果是负数,我会提醒的
冲红也是这么做的吗
你好,是之前年度收入多做了,现在需要冲销的意思吗
对的哦 红冲的分录哦
你好,是之前年度收入多做了,现在需要冲销,分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
成本部分冲红 是主营业务成本 贷库存商品 然后借利润分配(收入-成本差额) 贷 以前年度损益调整吗
你好,如果成本也需要冲销,分录是 借:库存商品 ,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后结转到 利润分配—未分配利润