利润表 那个利润总额是从会计角度计算出来的应纳税所得额,研发费用加计扣除 是税法口径的

老师 审计报告中利润表 那个利润总额是什么意思 老师 缴税不是应纳税所得额吗 我们有研发费用加计扣除 这里我有点迷不过来了
老师,12月预缴所得税 填写所得税表的时候 利润总额写零但是利润表有利润总额不为零 可以么?(我们有加计扣除,预缴的时候用填写么,还是汇算清缴的时候在填?)
@郭老师 郭老师,我们算上加计扣除,利润总额就是负数的。那利润表那,所得税费用那里怎么填呢?我看之前会计所得税费用那里填的负数。这个需要填吗?我这要是填,填多少呢?
老师,二季度申报所得税,如果享受研发费用加计扣除,利润表就会跟所得税申报表不一致,没有关系吧,利润表,比如利润表利润总额是150万,享受研发费用加计扣除后利润总额就只有几十万了,
老师你好,boss直聘的招聘费,计入什么费用啊
我们投资公司投资对方公司持股20%,打款给对方公司全部资金打投资款还是分投资款和资本公积
老师你好,自助打印回单手续费360元一年,这个能计入手续费吗
老师,刚入职场感觉在财务共享中心一个办公室五十几人,很难交到真心朋友,出了校园,也不知道在国企哪些人是有关系有背景或者内心到底是什么样的角色
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
对啊 你看他缴纳的企业所得税 不就是会计利润乘以税率了么 实际缴税不是应纳税所得额么
您好,然后您的问题是什么呢?
这两个金额怎么一样呢
您好,审计报表中是会计口径的。