同学你好 计入销售费用 借销售费用 贷应付职工薪酬
您好老师我有个问题咨询一下哈,我们的食堂是承包给一个师傅的,但是现在我们协商给师傅,给我们代开劳务报酬发票,金额大概是498000,这个我们的增值税怎么算呢,个人所得税怎么算呢,我是北京地区的
请问老师!我们公司是电器售后,每个月师傅开劳务发票给我们才发工资给师傅,有时师傅多开有时少开发票,请问这差额计入什么科目呢?
老师好!我司付款给劳务公司请了一批人,我们每月付款给劳务公司发放他们的工资,请问劳务公司给我们开票应该是什么项目,多少税率?
老师您好,请教一个问题,我公司是建筑行业,我们开劳务发票给对方,对方给我们付款,然后这个钱又要付给个人发工资,工资又要缴税,请问我们可以开什么科目的发票给对方呢?
老师,您好,我们是工业企业,请问人力资源给我们开的劳务服务发票,计入什么科目呢?
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师 不是同一法人公对公转账,有风险吗?没有业务往来。
老师,我们是小规模,给银行食堂供应食材,我们开给对方的进项票他们可以抵扣吗?
个人开进来的代扣个税的发票如果超过800元要代扣个税的话,这种发票要怎么处理,怎样可以开不代扣个税的发票(税局代开的)
老师好。我们采购的一批商品,是属于代销的60天的结算期,这过程中我们有产生销售,那么对于这批货,因为我们有60天的帐期,暂还没有与供应商结算,在销售过程中,我们没有的进项税,只有销项税,请问这种情况有什么方案能更优于我们呢?
控制增值税税负率有时候挺难算的
25.10月申报,实际发放的工资包含去年的,去年的这部分也包含在需要填的数据里么?
现在不是有电商税嘛,这个数据是自动报的税务,还是由店铺后台的数据自行填未开票收入
调整以前年度的收入,怎么样才能不做到以前年度损益调整,不调去年所得税怎么入帐
今年6月底新成立的公司,一直0业务,电子税务局填报增值税时显示研发费用不能为空,怎样填写?