需要做账务处理的吗?
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
本月共发生管理费用3800元,财务费用2300元,销售费用3600元,主营业务成本500000元,税金及附加8000元,其他业务处本1400元,营业外支出700元,主营业务收入560000元,其他业务收入2100元,营业外收入3500元,结转至本年利润账户若本年共实现利润2000000元,计算应交所得税(所得税率25%),并结转至本年利润账户按税后利润的10%提取盈余公积,按税后利润的30%分配给投资者利润
老师那台球俱乐部基本没有啥发票,投入都是一次投入的,是不是就得增值税比较多,像这种以公司成了的俱乐部可以核定吗
2024工商年报社保部分,单位缴费基数是否包括2024年年审补差部分,如果2024养老年审在2025年1月退费,要含这部分吗
请问 所属期3月份增值税 4月份未缴纳 5月份才缴纳入库,请问 现在申报所属期4月份申报表时,本期缴纳上期应缴税额 行 是否填写5月份缴纳的3月份的入库增值税税额?
老师民间非营利组织会计制度 企业所得税如何做账 入其他费用会影响当年的利润吗
您好老师,我想问一下,刚才税务来我们公司出口退税首单核实,他给提了几个问题,1.房租水电费只有收据,没有发票,2.没有工资花名册和银行转账凭证,因为我们2024年业务很少,没有发工资,这种情况我应该怎么和税务沟通?现场已经解释了,但是他还让记下来,是需要写情况说明吗还是怎么着?
请问员工手机上已采集专项附加,会计在每月申报个税的时候,累计继续教育和累计赡养老人还是手动填入吗?
老师,系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别,用材料采购科目的话后期要怎么处理,转入原材料吗
四月开完票已入账,收入冲的预收款。那么红冲分录写借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数吗,重开的分录写正数吗
老师 员工的体检费可以报销吗
请问老师,水资源税改成,不征增资税自来水了吗?