同学您好,开20000元的专票 这个金额是 不含税增值税是买方承担

请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
我公司是小规模纳税人,代开了一张20000的含税专票,税金620元由我公司承担,请问这个分录怎样做
增值税是哪方承担?如果客人让我我们公司开20000元的专票 这个金额是含税还是不含税了?
我要开不含税20000,小规模3个点的专票,客户承担税点,那我开含税金额就是20600,那请问附加税42怎么开呢
招聘兼职工,跟对方约定2000元劳务费,一是,对方承担个税240,我们要付对方1760。那对方开票给我们是按不含税2000开,还是含税2000开票?。二是,那如果个税由我们承担,我们就是支付对方2000元,那开票的金额要按多少开票,含税或者不含税
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
等于说开出来的票价税合计 应该是20600
是的没错, 是这样的
生活中 增值税一般不都是含税开票么
零售价、价税合计、包装物押金、价外费用要价税分离