你好同学,晚上回复
厦兴公司 2×22 年发生如下经济业务: (1)6月6日,公司向玉溪工厂购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票列明价款为80000元,增值税税额为10400元,设备运达公司过程中又发生运输费500元及增值税45元、保险费100元及增值税6元、装卸费400元及增值税24元,用银行存款支付全部款项设备经验收合格,交付生产车间使用。 (2)6月12日,公司向福跃工厂购入需要安装的新机器设备一台,增值税专用发票上列明买价230000元,增值税税额29900元,价税款尚未支付;另以银行存款向中闽公司支付该设备的运输费1000元及其增值税90元。机器设备已验收合格并出包进行安装。6月28日,用银行存款支付安装费2000元及其增值税180元。6月28日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 (3)6月30日,企业购入新机器设备1台,买价50000元,增值税税额6500元,包装费200元,包装费增值税12元,运输费800元,运输费增值税72元,全部款项已用银行存款支付,机器设备已验收并投入安装。7月7日,在安装过程中耗用材料2400元。7月30日,经结算,设备安装过程中耗用人工1400元。7月30日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,写会计分录(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,会计分录(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库(2)8日,发出原材料一批,其中生产领用2000元,车间一般消耗领用500元,在建工程领用500(3)10日购入需要安装的机器设备一台,买价80000元,增值税10400元,途中发生的保险费1000元,保险费增值税60元,款项尚未支付,机器运达企业后投入安装,安装费3000元,6月份完成安装投入使用,预计使用年限5年,请编制购买安装及验收会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库(2)8日,发出原材料一批,其中生产领用2000元,车间一般消耗领用500元,在建工程领用500(3)10日购入需要安装的机器设备一台,买价80000元,增值税10400元,途中发生的保险费1000元,保险费增值税60元,款项尚未支付,机器运达企业后投入安装,安装费3000元,6月份完成安装投入使用,预计使用年限5年,请编制购买安装及验收会计分录
一般纳税人收到的专票,做了个分割单把一部分费用分割给了小规模,小规模不可以抵扣进项税,是不是全部的进项税额都由一般纳税人来抵扣了就可以,分割单应该怎么抵扣进项税
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,收入月底必须结转,但成本就不一定是吧?为什么呢
季度企业所得税从业人数比如说第一度人数期初应该待遇上一年度季度末人数,季末人数应该等于个税系统里所属期三月的人数对吗工资都是滞后一个月发放,属期3月的申报工资实际是2月的,这样也可以按照属期3月的人数填写吗?如果不按照这个填写的话,数据比对就不对了,人数都是超过300人的不影响小微企业认定
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,我们公司做业务主要是购进设备再转卖,相当于经销商,请问做账购进和转卖给甲方怎么做账比较好,具体分录是什么
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,老师结账以后有没有什么方法能检查自己账的对错,一般从哪些地方去对,
老师您好,我想问下这个报表怎么调整一下?
季度企业所得税从业人数比如说第一度人数期初应该待遇上一年度季度末人数,季末人数应该等于个税系统里所属期三月的人数对吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果去新公司经理,交接账务上怎么样分清职责,还有要怎么做账好一些
老板投资了一千万盖的酒店里边有餐饮服务和酒店两个单位单独核算利润,如果给老板利息应该怎么给合适,需要交个税吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评!现金盘盈会计分录和亏的怎么做账,原因是什么
借,原材料10000+900+600=11500 应交税费~增值税进项1300+81=1381 贷,银行存款
借,生产成本2000 制造费用500 在建工程500 贷,原材料3000
借,在建工程80000+1000+3000=84000 应交税费增值税进项10400+60=10460 贷,银行存款 借,固定资产84000 贷,在建工程84000