你好同学,晚上回复
厦兴公司 2×22 年发生如下经济业务: (1)6月6日,公司向玉溪工厂购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票列明价款为80000元,增值税税额为10400元,设备运达公司过程中又发生运输费500元及增值税45元、保险费100元及增值税6元、装卸费400元及增值税24元,用银行存款支付全部款项设备经验收合格,交付生产车间使用。 (2)6月12日,公司向福跃工厂购入需要安装的新机器设备一台,增值税专用发票上列明买价230000元,增值税税额29900元,价税款尚未支付;另以银行存款向中闽公司支付该设备的运输费1000元及其增值税90元。机器设备已验收合格并出包进行安装。6月28日,用银行存款支付安装费2000元及其增值税180元。6月28日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 (3)6月30日,企业购入新机器设备1台,买价50000元,增值税税额6500元,包装费200元,包装费增值税12元,运输费800元,运输费增值税72元,全部款项已用银行存款支付,机器设备已验收并投入安装。7月7日,在安装过程中耗用材料2400元。7月30日,经结算,设备安装过程中耗用人工1400元。7月30日,安装完毕,经验收合格达到可使用状态,交付生产车间使用。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
企业购入一台需要安装的机器设备,买价300000元,增值税39000,发生运杂费3000元,全部款项以存款支付;在设备安装过程中购入工程物资10000元,支付增值税1300元,全部用于工程;另外领用本企业原材料一批,价款20000元,购入该批材料时支付的增值税进项税额2600元;发生应付安装工人工资5000元,用现金支付水电费500元,设备安装完毕,用存款支付安装调试安装费用2000元,设备安装完毕经验收合格后交付使用。要求:(1)编制购入需要安装的机器设备的会计分录(2)编制购入工程物资的会计分录(3)编制领用工程物资的会计分录(4)编制领用原材料的会计分录(5)编制应付安装个人工资的会计分录(6)编制支付安装费、水电费的会计分录(7)编制安装完毕交付使用的会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,写会计分录(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库
甲公司为增值税一般纳税人,税率为13%采用实际成本法核算原材料,2022年发生如下经济业务,会计分录(1)6日购买原材料一批,增值税发票注明的价款10000元,增值税1300元,途中发生运输费不含税900元,运输发票注明的增值税81元,装卸费600元,款项已全部支付,材料已经验收入库(2)8日,发出原材料一批,其中生产领用2000元,车间一般消耗领用500元,在建工程领用500(3)10日购入需要安装的机器设备一台,买价80000元,增值税10400元,途中发生的保险费1000元,保险费增值税60元,款项尚未支付,机器运达企业后投入安装,安装费3000元,6月份完成安装投入使用,预计使用年限5年,请编制购买安装及验收会计分录
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
借,原材料10000+900+600=11500 应交税费~增值税进项1300+81=1381 贷,银行存款
借,生产成本2000 制造费用500 在建工程500 贷,原材料3000
借,在建工程80000+1000+3000=84000 应交税费增值税进项10400+60=10460 贷,银行存款 借,固定资产84000 贷,在建工程84000