你好 (2)编制收到政府补助的会计分录; 借:银行存款,贷:其他收益 (3)编制期末结转未交增值税的会计分录。 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

34.(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。
(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用干弥补遭受的自然灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。
31.【问答题】 (10分) (①) 2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司己确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定, •甲公司同意丙企业退货, 并办理退款手续和开具红字增值稅专用发票。 (2) 6月30日,甲公司道受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。 (3)6月未,甲公司本月销项稅额300000元,进项稅额120000元,期末结转未交塔值稅。 要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转末交增信稅的会计分录。
(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手侯和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自搜灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自搜灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分最;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。可以把得数写出来吗求求
(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金100000元用于弥补遭受的自然灾害损(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税会计分录
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?