你好,你在红冲就可以到退货的,你红冲收入红冲结转的成本在未开具发票一栏填写负数销售额。

(2)销售给乙公司一批硬件金额合计180万元(不含税,增值税率17%),发货单、发票验收报告、销售合同核对以后未发现异常,截至2014年12月31日,已收到货款100万元尚有110.6万元货款尚未收到。2014年度,恒润公司对此项销售业务确认的收入是180万元。注册会计师李芳对此向乙公司进行了发函求证,乙公司回函表示已经退货了。经检查恒润公司于2015年1月15日冲减了当月的销售收入,并冲减了相关的销售成本请问:针对上述审计中发现的被审计单位的有关销售收入,恒润公司所作出的收入确认的处理是否恰当?请说明理由。
实训收入与费用长兴公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。商品销售价格中均不含增值税税额。按每笔销售结转销售成本。该公司销售商品、零配件及提供劳务均为主营业务。长兴公司2010年10月发生的经济业务如下:(1)与甲公司签订协议,委托其代销商品一批。根据代销协议,甲公司按代销商品协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。该批商品的协议价为60000元,实际成本为40000元,商品已运往甲公司。本月末收到甲公司开来的代销清单,列明已售出该批商品的50%;同时,收到已售出代销商品的代销款(已扣除手续费)。(2)以交款提货销售方式向乙公司销售商品一批。该批商品的销售价格为50000元,实际成本为42000元,提货单和增值税专用发票已交乙公司,款项已收到存入银行。(3)向戊公司销售一批零配件。该批零配件的销售价格为1000000元,实际成本为900000元。增值税专用发票及提货单已交给戊公司。戊公司已开出承兑的商业汇票,该商业汇票期限为三个月。戊公司因受场地限制,推迟到下月23日提货。要求:为长兴公司发生的相关经济业务编制会计分录。(“应交
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
注册会计师在审查公司销售业务时发现,2019 年年末某经销商采用交款提货方式购买甲产品 100 件。每件甲产品生产成本 800 元,每件售价 1000元。公司已收到货款,发出货物并已开具发票和发运凭单。经销商在验收时发现该批产品质量不符合合同要求,双方尚未就解决方案达成一致意见。该公司 2019 年 12月将销售的 100 件甲产品全部确认为销售收入,并同时结转主营业务成本。 根据所给资料:指出该公司在销售业务的处理中存在的问题,提出审计意见。(该公司增值税税率为13%)
公司上个月销售了一批货物,当月已结转销售成本和销售费用,其中有2件因公司处理不善,买家不要了,但我已经做了未开票销售,税金已交,本月怎么做账务处理,把这个两件已交税金的货物冲减回来?
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。