你好。那就什么也不用处理了。

老师,固定资产折旧折完了,有一个残值,净值为0,我把累计折旧加净值合计为固定资产原值,怎么感觉不太对呢
老师好 ,固定资产折旧已经折完,净值为0,会计账单怎么处理
固定资产折旧已经全部折旧完毕了,后面要怎么做会计处理了
老师,已经计提完折旧的固定资产报废怎么处理账务?
你好老师小规模纳税人 固定资产已经折旧完已经处理了出售卖了 比如固定资产总额是55250元折旧费52487.5元资产净值是2762.5元 出售了30000元怎么做会计分录
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
但固定资产原值和累计折旧金额一直都还在账面显示,这个应该怎么处理
这个资产没有变卖。就不需要做处理
好吧,谢谢老师
不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。