你好。那就什么也不用处理了。
请问老师,固定资产当月计提完折旧,净值为0 。然后怎么处理
老师好!固定资产净残值0,求一份固定资产累计折旧的完整分录。不太明白,累计折旧完成后,固定资产会怎么做减少的分录
老师,固定资产折旧折完了,有一个残值,净值为0,我把累计折旧加净值合计为固定资产原值,怎么感觉不太对呢
老师好 ,固定资产折旧已经折完,净值为0,会计账单怎么处理
你好老师小规模纳税人 固定资产已经折旧完已经处理了出售卖了 比如固定资产总额是55250元折旧费52487.5元资产净值是2762.5元 出售了30000元怎么做会计分录
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
重新计算加权平均数的1.2怎么得来的?
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
但固定资产原值和累计折旧金额一直都还在账面显示,这个应该怎么处理
这个资产没有变卖。就不需要做处理
好吧,谢谢老师
不客气祝您恭不客气,祝您工作愉快。