需要做账务处理的吗?

(2)12月5日,从工厂购入甲材料4000千克,每千克5元;乙材料5000千克,每千克7元;收到增值税专用发票一张。货款以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)12月6日,以银行存款支付上项材料的运杂费2000元,按甲、乙两种材料的重量比例计入材料采购成本。(4)12月8日,结转从工厂购入材料的实际采购成本。
(2)12月5日,从工厂购入甲材料4000千克,每千克5元;乙材料5000千克,每千克7元;收到增值税专用发票张。货款以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)12月6日,以银行存款支付上项材料的运杂费2000元,按甲、乙两种材料的重量比例计入材料采购成本。(4)12月8日,结转从工厂购入材料的实际采购成本。求一下会计分录
天成公司2020年12月的供应过程发生以下经济业务(1)12月2日,向新兴公司购入甲材料1200千克,单价50元,共计买价60000元,增值税进项税7800元,价税当即以银行存款支付,甲材料验收入库。(2)12月7日,向大兴工厂购入丙材料1000吨,单价90元,共计买价90000元,增值税进项税额为11700元,价税款当即以银行存款支付,材料尚未运到。(3)12月10日,上项丙材料运达企业,经检验质量合格,验收入库。(4)12月16日,向光明工厂购入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,单价50元,计100000元;乙材料1000千克,单价40元,计40000元,共计140000元,增值税进项税18200元,材料尚未运到,款项以银行存款支付。(5)12月20日,以银行存款支付上述甲材料、乙材料的运杂费1500元,按照重量进行分配运杂费。(6)12月26日上述用,乙材料到达并验收入库,按其实际采购成本结转解会计分录
天成公司2020年12月的供应过程发生以下经济业务:(1)12月2日,向新兴公司购入甲材料1200千克,单价50元,共计买价60000元,增值税进项税7800元,价税当即以银行存款支付,甲材料验收入库。(2)12月7日,向大兴工厂购入丙材料1000吨,单价90元,共计买价90000元,增值税进项税额为11700元,价税款当即以银行存款支付,材料尚未运到。(3)12月10日,上项丙材料运达企业,经检验质量合格,验收入库。(4)12月16日,向光明工厂购入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,单价50元,计100000元;乙材料1000千克,单价40元,计40000元,共计140000元,增值税进项税18200元,材料尚未运到,款项以银行存款支付。(5)12月20日,以银行存款支付上述甲材料、乙材料的运杂费1500元,按照重量进行分配运杂费。(6)12月26日,上述甲、乙材料到达并验收入库,按其实际采购成本结转。要求:根据以上业务写出相应会计分录。
供应过程交易或事项的核算(课后练习)甲公司为一般纳税人,2019年10月发生如下经济业务(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付。(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元。(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库,按实际采购成本15900元予以转账。(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元。材料尚未达到,贷款尚未支付。(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库。
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?