如果是汇算清交的话是这么做的,如果是预缴的话,看自己的就可以。蒜、青椒需要把两个企业的工资收入合计一块申报。

两处工资,因为每处工资均为4500,未达起征点,所以两个公司每个月分别申报的时候应纳税额为零,2019年两处工资综合所得未超12万,这种情况下汇算清缴的显示应补税款为1800多,适用于未超12万享受免申报么?
个税汇算清缴 在两个公司都有工资,两边都有按月申报个税 现在合计工资是9万多 应纳税所得额是21508.29 出来的应补缴5百多,但是上这又有提示说综合所得不满12万,可以免申报,这是要交还是不交呀
你好,老师,我公司有一员工,月工资7000元/月,之前正常缴纳个人所得税60元,但是在7月、8月申报工资薪金的时候,系统生成不用缴纳个人所得税,现在申报9月工资的时候,他需要缴纳个人所得税42.41元,这个是怎么计算的呢?
个人所得税税前金额按这个公式算,应税所得额=应发工资-五险一金扣除-附加扣除-5000/月,用这个公司算出个税,再把个税算进去应纳税所得额申报,这样个税会比之前的多一点,就不能跟申报系统算的一致
老师,你好。22年1月份公司网银发的是去年11月和12月的工资,但是2月份申报个税的时候,发现这个员工要缴纳个人所得税的税金,员工离职了,那这位员工的工资超出所得税的金额能不能放在3月份申报的时候申报,这样就不用缴纳个人所得税了。就是说1月份网银发放的工资,能不能分2个月申报个税?
子公司因暂时没有员工,母公司的员工为子公司业务也出差发生的差旅费支付,员工从母公司报销后,母公司再开发票和子公司结算,这种情况,母公司的开票项目应该选择什么?
老师,请问,1月发年终奖,可以报在12月份的所属期里边吗?
有个工人开了劳务发票含税77000元,给他代扣缴个人所得税17396.04元,在他没有任何其他所得的情况下,明年汇算清缴税务局会退给他多少钱,请麻烦列明算下,谢谢
请问上游企业虚开发票引致我司实际取得的发票也被认定虚开,但经理税务局核实认可我司发票属于善意取得只需要缴纳被认定虚开发票的增值税税额,不用缴纳滞纳金及做成本的纳税调增,那现在这部分已经缴纳的增值税账上要如何处理?是否作为营业外支出?
工业企业库存现金最高可取多少合法?
老师,请问一下车辆通行费发票,只有物流公司才能抵扣嘛那?
差旅费报销内容多页,怎么处理?
老师,小微企业现在所得税税率是5还是2.5
人力资源公司 代对方公司发工资200万采用差额征收开普票给对方,人力资源公司开具的200万普票怎么做收入,怎么交税,没有成本票 增值税和所得税怎么交
经营范围没有租赁这一项 能开发票嘛