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老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢

2022-12-07 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 11:06

同学你好 跨月发票红字冲销时,直接冲减企业当月的销项税额即可

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快账用户1330 追问 2022-12-07 11:08

还是先报增值税申报表是吧,然后再开红字发票是不

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齐红老师 解答 2022-12-07 11:15

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 跨月发票红字冲销时,直接冲减企业当月的销项税额即可
2022-12-07
对的,是的,需要这么做的。
2023-12-12
对,6月份的时候该正常申报,正常申报,7月份的时候按照负数申报
2022-07-12
11月份不需要补税的
2022-11-30
跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账。
2023-02-24
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