同学你好 跨月发票红字冲销时,直接冲减企业当月的销项税额即可

进电子税务局首页弹出,本月有增值税冲红发票一张,这张发票是对方跨月作废直接冲红的发票,还是我方认证后对方再开具的销项负数发票?
11月收到发票抵扣以后 11月没产生增值税,销售方在12月把发票红冲 重新开了一张金额的发票。请问11月需要补税吗
老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢
电子普通发票在11月份开错,12月份进行了红冲,12月份进行纳税申报时,报税开票收入是不是要剔除这笔红冲的?
老师,跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账呢还是在上一年的12月份入账?同时销项税全部可以进项抵扣还需要补充计提吗?进项足够抵扣无需交税。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
还是先报增值税申报表是吧,然后再开红字发票是不
同学你好 对的 是这样的