你好; 借银行存款 ; 财务费用-贴现手续费;贷应收票据

我们银行回单有笔贴现放款的,贴现方付息,利息10173 票面金额1189090.77 这个要怎么做账啊
老师,我们用我们的开的销项票去银行做票据贴现。后面银行给我们打了款还有利息。问哈这笔账怎么做啊
老师,我们之前支了2万元利息给银行,银行也来了2万元利息发票给我们。后来我们收到了普惠小微贷款退息2000元。这个银行没有开红字发票,我要怎么做账呢?
老师,我们公司向银行贷款,每月还给银行利息,银行给开的发票,怎么做会计分录?,这是银行开的利息发票
老师,4s店,和外面银行合作,贷款,0首付这种。贷款利息,我们开具发票,做收入,对方给我们打款。但是这个利息包含客户的钱。假如我们开票,做收入5000,对方给我们打款5000.然后我们在退客户2000,这2000怎么做账
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
那应收票据是负的,咋办
你好; 怎么会是负数; 你这个票据 应该是别人开给你的把
应该是,我们开给别人,别人最后开的这张银行承兑汇票,我们去银行贴现。是这样吧那完整的凭证我们应该怎样做呢
你好; 你们开给别人的吗 ? 那你 做; 借 其他货币资金贷银行存款 ; 借 库存商品或者 成本费用贷应付票据 ; 正常不会你去贴现的