你好; 借银行存款 ; 财务费用-贴现手续费;贷应收票据
我们银行回单有笔贴现放款的,贴现方付息,利息10173 票面金额1189090.77 这个要怎么做账啊
老师,我们用我们的开的销项票去银行做票据贴现。后面银行给我们打了款还有利息。问哈这笔账怎么做啊
老师,我们之前支了2万元利息给银行,银行也来了2万元利息发票给我们。后来我们收到了普惠小微贷款退息2000元。这个银行没有开红字发票,我要怎么做账呢?
老师,我们公司向银行贷款,每月还给银行利息,银行给开的发票,怎么做会计分录?,这是银行开的利息发票
老师,4s店,和外面银行合作,贷款,0首付这种。贷款利息,我们开具发票,做收入,对方给我们打款。但是这个利息包含客户的钱。假如我们开票,做收入5000,对方给我们打款5000.然后我们在退客户2000,这2000怎么做账
请问一下补去年的发票怎么做账
这个季度总共采购进项含税金额是19824.5元。出口销售收入2794.62美元。怎么缴纳印花税?
老师在税务系统上做了增值税抵扣的这种账目是怎么做的啊?
补去年的发票怎么做账
补去年的发票怎么做账
1-9月的累计应纳税所得额为42132.18。累计应纳税额是多少?怎么算????要过程
老师,销售货物,进项票上产品名称必须和销项票上名称一致吗?
老师,公司给员工向个人租房,由个人房主开票给公司,入账是入应付账款还是其他应付款,另外现金流分析是购买商品,还是支付给员工。
老师:建筑劳务的分包商要不要做异地备案(发生地和公司注册地是不同的市)? 如果以前没有进行异地备案,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险?
我们公司是一家基金公司,是合伙企业的执行事务合伙人,收取合伙企业自己管理费,前期没有计提管理费确认收入,在收到管理费时挂在预收账款里了,现在账上挂着900万的预收账款,领导让现在分期确认收入,这样做我有没有风险,是不得让他签字。
那应收票据是负的,咋办
你好; 怎么会是负数; 你这个票据 应该是别人开给你的把
应该是,我们开给别人,别人最后开的这张银行承兑汇票,我们去银行贴现。是这样吧那完整的凭证我们应该怎样做呢
你好; 你们开给别人的吗 ? 那你 做; 借 其他货币资金贷银行存款 ; 借 库存商品或者 成本费用贷应付票据 ; 正常不会你去贴现的