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1.大鹏创办的木子批发公司于2017年1月份开始营业,1月发生如下经济业务:(1)从2016年7月到2016年12月期间发生人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费等共计8万元整。(2)2日,向银行取得为期3年的借款200000元,款项已存入银行。(3)5日,木子公司收到甲公司作为投入资本的专利权一项,双方协议价值150000元(假定余公允价值相符)。(4)10日,某零售企业收到一家供货单位发来的座垫300个,每个进价20元,增值税专用发票注明的价款共计6000元,增值税1200元。每个座垫的含税售价为30元,商品尚未到达,货款及税金均未支付。(5)15日,公司开出转账支票一张,向希望工程捐款300000元。(6)月末,根据工资结算汇总表按用途分配工资,其中企业行政管理人员工资16480元,企业销售机构人员工资19600元;同时,以银行存款发放职工工资36080元。要求:根据以上业务做出相关的会计分录(要求列示有关的明细科目)。

2022-12-07 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-07 12:51

你好 (1)从2016年7月到2016年12月期间发生人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费等共计8万元整。 借:管理费用,贷:银行存款等科目 (2)2日,向银行取得为期3年的借款200000元,款项已存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)5日,木子公司收到甲公司作为投入资本的专利权一项,双方协议价值150000元(假定余公允价值相符)。 借:无形资产,贷:实收资本 (4)10日,某零售企业收到一家供货单位发来的座垫300个,每个进价20元,增值税专用发票注明的价款共计6000元,增值税1200元。每个座垫的含税售价为30元,商品尚未到达,货款及税金均未支付。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (5)15日,公司开出转账支票一张,向希望工程捐款300000元。 借:营业外支出,贷:银行存款 (6)月末,根据工资结算汇总表按用途分配工资,其中企业行政管理人员工资16480元,企业销售机构人员工资19600元;同时,以银行存款发放职工工资36080元。 借:管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:银行存款

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你好 (1)从2016年7月到2016年12月期间发生人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费等共计8万元整。 借:管理费用,贷:银行存款等科目 (2)2日,向银行取得为期3年的借款200000元,款项已存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)5日,木子公司收到甲公司作为投入资本的专利权一项,双方协议价值150000元(假定余公允价值相符)。 借:无形资产,贷:实收资本 (4)10日,某零售企业收到一家供货单位发来的座垫300个,每个进价20元,增值税专用发票注明的价款共计6000元,增值税1200元。每个座垫的含税售价为30元,商品尚未到达,货款及税金均未支付。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (5)15日,公司开出转账支票一张,向希望工程捐款300000元。 借:营业外支出,贷:银行存款 (6)月末,根据工资结算汇总表按用途分配工资,其中企业行政管理人员工资16480元,企业销售机构人员工资19600元;同时,以银行存款发放职工工资36080元。 借:管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2022-12-07
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-14
同学你好 1 借,原材料500000 借,应交税费一应增进项65000 贷,应付账款565000 2 借,固定资产200000 借,应交税费一应增进项26000 贷,银行存款226000 3; 借,在途物资182000 借,应交税费一应增进项8000 贷,银行存款200000 4 借,银行存款100000 贷,短期借款未 100000 5 借,生产成本480000 借,制造费用10500 借,管理费用90600 借,销售费用17400 贷,应付职工薪酬693000
2020-09-17
1借银行存款80000 贷短期借款80000
2022-12-19
1、借:银行存款,80000,贷:短期借款,80000 2、借:原材料,40000,应缴税费—应缴增值税—进项税,5200,贷:银行存款,45200 3、借:其他应收款,3000,贷:现金,3000 4、借:银行存款,33900,贷:主营业务收入,30000,,应缴税费—应缴增值税——销项税,3900 5、借:管理费用,2500,现金,500,贷:其他应收款,3000
2022-12-19
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