需要账务处理的吗?

甲公司2019年2月20日用银行存款购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增值税税额为32000元,甲公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%。因产品转型,2021年2月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税额为25600元,出售时,该设备已计提减值准备4000元,已计提折旧38800元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元。要求:做出甲公司对该设备购入、计提折旧和处置的相关会计分录。
甲公司2009年1月20日,购入一台不需安装的机器设备并投入使用,取得增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增值税额34000元,运杂费1000元,款项以银行存款支付。甲公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命10年,预计净残值6000元。因产品更新换代,2011年1月10日将该机器设备出售,开具的增值税专用发票上注明价款120000元,增值税15600元以银行存款支付清理费用2000元。假定不考虑其他相关税费,该机器设备未提减值准备,请写出以上业务的相关分录和计算金额。(增值税税率为13%)
12月10日,因设备更新的需要,将公司之前购买的搅拌机销售出去,原值20085.47元,已提折旧2789.65元。将出售搅拌机所得收入28000元存入银行,其中增值税2311.93。应税局代开发票给李大尚,增值税2311.93直接从银行扣除。用现金支付处理搅拌机的相关费用800元。
12月10日,因设备更新的需要,将公司之前购买的搅拌机销售出去,原值20085.47元,已提折旧2789.65元。将出售搅拌机所得收入28000元存入银行,其中增值税2311.93。应税局代开发票给李大尚,增值税2311.93直接从银行扣除。用现金支付处理搅拌机的相关费用800元。
写会计分录,题目是完整的1)收到A公司投入原材料一批,价值79100元(含税,增值税税率13%,取得增值税专用发票)2)企业收到某公司投入机器设备一台,双方协商按账面原始价值300000元入账。3)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款31700元。4)企业收到甲公司前欠货款65000元存入银行。5)以银行存款购入办公用品1500元,其中车间用办公用品800元,管理部门用办公用品700元。6)以银行存款支付广告费1500元。7)因临时需要,向银行申请六个月借款80000元,存人银行存款户。8)经批准将资本公积120000元转增注册资本。其中国家资本100000元,法人资本20000元。9)采购员刘某出差预借差旅费2000元,现金付讫。10)李某出差回来,报销差旅费2500元,超支部分用现金付讫。11)销售给光明工厂B产品200件,单位售价300元,增值税销项税额7800元,款项尚未收到。12)销售给某工厂甲材料计2000元,增值税销项税额260元,款项已收,存入银行。13)结转本月已销甲材料的成本50000元。
老师,我单位的房屋在长期待摊费用里按月正常摊销,但是和房东关系很好,让多开了不含税165000票,就想问下您,这个费用也的做房租?同时也得在长期待摊费用按月摊销吗?这样每月房租摊销费用翻了一倍,还是能再下一年继续摊销?
老师在哪里可以导出给员工缴纳社保明细,单独一个人的,
老师您好,为什么说可转债灵活性大,附认股权证灵活性小呀,我寻思着他俩应该差不多
老师,请问个税第一次申报密码必须法人设置吗
盘盈原材料入库,账务上还需要做其他调整吗
付款给这家公司还未开5.1万发票,说是注销了 ,注销了咋办啊
老师,刚开办的企业没钱可以让投资人把款打过来吗
6月漏报了代账费申报,7月补报可以吗?
那2月预交企业所得税可以抵减吗?还是只能下一次开异地项目的时候,需要预交的时候抵减吗?
公司签完合同后开始采购合同所需的设备,那可以在网上下单后直接让商家寄到甲方公司吗,还是一定要先网上买了寄到自己公司然后再寄到甲方公司再开始安装那些