你好,生产有损耗,是合理损耗吗?
请问下老师,委托外加工的分录怎么做,外加工来领原材料借:委托加工物资 贷:原材料 加工后回来入库车间再继续生产。是不是借:半成品 贷:委托加工物资 支付外加工费用再做一笔借:委托加工物资 贷:现金或者银行存款
制作番茄罐,发出原材料加工,借委托加工物资1000 贷原材料1000,生产有损耗,回来只收回了900的原材料,借原材料 900 贷委托加工物资900 差额100怎么做账?记入哪个科目?
委托加工物资。发出材料 借委托加工物资 1000 贷原材料1000 不考虑加工费,收回加工产品 原材料900。因为100是合理损耗,所以记入科目借 原材 1000 贷委托加工 1000 但是实际收到900个罐子,后期库存实际数和账上数差100这100损耗怎么处理?
老师好,我们是沙场,生产砂,承包第三做,我们通过委托加工物资发出了原材料,借:原材料,贷:委托加工物资。收回委托加工物资时,借:委托加工物资,贷:应付账款。收回委托加工物资:借:库存商品,贷:委托加工物资以上分录对吗?对方开了加工费我方怎么写分录?
老师,我是制造业,我采购原材料,收到专票,借原材料1万( 不含税额),应交税费1300,贷应付账款1.3万。我付货款,借应付账款1.3万,贷银行存款1.3万。我委托加工,借委托加工物资~原材料1万,贷原材料1万,支付加工费:借委托加工物资~加工费1000,贷银行存款1000。收回产成品:借库存商品11000,贷委托加工物资~原材料1万,委托加工物资~加工费1000。销售:借银行存款2万,贷主营业务收入17699.11应交税2300.89,老师最后结转成本,我按哪个数据结转呢?是11000,还是1万呢?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
合理损耗和超过合理损耗的两种情况分别需要怎么做账处理呢?
你好,合理损耗,需要计入 委托加工物资 的成本 超过合理损耗,需要计入营业外支出
如发出1000材料回来900材料,不考虑加工费和运费的话,合理损耗情况,分录需要怎么写?
你好 外发加工,借: 委托加工物资,贷:原材料 支付加工费,借: 委托加工物资,贷:银行存款等科目 收回,借;库存商品等科目,贷:委托加工物资
收回按实际900冲减的加工科目。合理损耗的100材料 不需要处理么? 那委托科目一直有这100的余额。
你好,收回的时候,按1000入账,而不是按900啊
只要是合理损耗 入库不按实际收到的,按实际收到加合理损耗部分入库。如超过合理损耗部分进入营业外支出
(是针对这个回复有什么疑问吗)