同学你好 计入待处理财产损溢就可以

生产制造业 委托加工物资怎么做账? A厂买铁皮和盖子各1万个 直接拉到B厂,B厂买底座并进行加工变成易拉罐。1万个盖子和铁皮加工后损耗后成品为9000个 ,收到罐子,做借原材料-罐子 9000个费用 贷预付 但是我们预付给A是1万个付的 现在收到9000个 预付就不平了怎么处理?
公司内部账:借委托加工物资A系列产品100KG,贷:原材料-半成品100KG。 借:发出加工待收回-A系列产品100KG,贷:应付某加工费,贷:委托加工物资A系列产品100KG 借库存商品A80KG,原材料废料10KG,贷委托加工物资90KG。我刚进公司,发现这个内部账分录有问题,发出贷收回这样子永远不会平,中间的10KG应该是损耗了,应该怎么平掉这个重量
制作番茄罐,发出原材料加工,借委托加工物资1000 贷原材料1000,生产有损耗,回来只收回了900的原材料,借原材料 900 贷委托加工物资900 差额100怎么做账?记入哪个科目?
委托加工物资。发出材料 借委托加工物资 1000 贷原材料1000 不考虑加工费,收回加工产品 原材料900。因为100是合理损耗,所以记入科目借 原材 1000 贷委托加工 1000 但是实际收到900个罐子,后期库存实际数和账上数差100这100损耗怎么处理?
老师,我是制造业,我采购原材料,收到专票,借原材料1万( 不含税额),应交税费1300,贷应付账款1.3万。我付货款,借应付账款1.3万,贷银行存款1.3万。我委托加工,借委托加工物资~原材料1万,贷原材料1万,支付加工费:借委托加工物资~加工费1000,贷银行存款1000。收回产成品:借库存商品11000,贷委托加工物资~原材料1万,委托加工物资~加工费1000。销售:借银行存款2万,贷主营业务收入17699.11应交税2300.89,老师最后结转成本,我按哪个数据结转呢?是11000,还是1万呢?
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
入库的时候如果合理损耗不是不按实际到货入么? 实际到货900 合理损耗100 是否入库按1000入?还是借原材料900 待处理财产损益100 ?
同学你好 对的 直接入库就可以了